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阳江市江城区人民政府关于2025年财政预算第二次调整方案(草案)的报告
文章来源: 阳江市江城区财政局    发布时间: 2026-01-06 08:44:09
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  根据《预算法》第六十七条规定,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:(一)需要增加或减少预算总支出的;(二)需要调入预算稳定调节基金的;(三)需要增加举借债务数额的。因此,我区对2025年财政预算进行调整。现将阳江市江城区2025年财政预算第二次调整方案(草案)报告如下:

  一、江城区财政预算调整主要事由

  (一)债券方面

  新增债券转贷收入45,968万元,主要是:

  1.新增地方政府债券资金42,300万元(其中一般债券10,000万元,专项债券32,300万元)。

  2.新增地方政府再融资债券3,668万元(其中一般债券3,578万元,专项债券90万元)。

  (二)收入方面

  1.一般公共预算总收入方面。一般公共预算总收入调减15,738万元,主要是:

  (1)一般公共预算收入调减3,691万元。

  (2)上级转移性收入调增9,492万元。

  (3)上年结余调减7,426万元。

  (4)调入资金调减21,291万元。其中,从政府性基金预算土地出让收入调入一般公共预算调减21,300万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算调增9万元。

  (5)区域间转移支付收入调减6,400万元。

  (6)债务转贷收入调增13,578万元。

  2.政府性基金预算总收入方面。政府性基金预算总收入调增1,879万元,其中:

  (1)农业土地开发资金收入调减648万元。

  (2)国有土地出让收入调减31,458万元。

  (3)城市基础设施配套费收入调减100万元。

  (4)上级转移支付收入调增1,695万元。

  (5)债务转贷收入调增32,390万元(含新增专项债券32,300万元、再融资债券90万元)。

  3.国有资本经营调整预算收入方面。全区国有资本经营预算收入与年初安排43万元持平。

  (三)支出方面

  1.一般公共预算总支出方面。一般公共预算总支出调减15,738万元,主要是:

  (1)一般公共预算支出调减33,324万元。

  (2)债务还本支出调增3,578万元。

  (3)上解支出调增14,008万元。

  2.政府性基金预算支出方面。政府性基金预算总支出调增1,879万元,主要是:

  (1)政府性基金支出调增23,089万元。

  (2)债务还本支出调增90万元。

  (3)调出资金调减21,300万元。

  3.国有资本经营调整预算支出方面。全区国有资本经营预算支出与年初安排43万元持平。其中:

  (1)其他国有资本经营预算支出调减9万元。

  (2)国有资本经营预算调出资金调增9万元。

  二、江城区一般公共预算调整方案(草案)

  根据区财政预算调整主要事项,区一般公共预算第二次调整方案(草案)具体如下:

  (一)收入调整。区一般公共预算总收入由442,595万元调整为426,857万元,调减15,738万元。调整项目如下:

  1.一般公共预算收入调减3,691万元。

  2.上级转移性收入调增9,492万元。

  3.上年结余调减7,426万元。

  4.调入资金调减21,291万元。其中,从政府性基金预算土地出让收入调入一般公共预算调减21,300万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算调增9万元。

  5.区域间转移支付收入调减6,400万元。

  6.债务转贷收入调增13,578万元。

  (二)支出调整。根据收入调整情况,财政支出做出相应调整。一般公共预算总支出由442,595万元调整为426,857万元,调减15,738万元,调整项目如下:

  1.一般公共服务支出调减13,574万元。

  2.国防支出调减312万元。

  3.公共安全支出调减1,686万元。

  4.教育支出调增4,445万元。

  5.科学技术支出调减15万元。

  6.文化旅游体育与传媒支出调减50万元。

  7.社会保障和就业支出调减12,642万元。

  8.卫生和健康支出调减185万元。

  9.节能环保支出调减319万元。

  10.城乡社区支出调减122万元。

  11.农林水支出调增2,792 万元。

  12.交通运输支出调增1,017万元。

  13.资源勘探电力信息等事务支出调增584万元。

  14.自然资源海洋气象等支出调减734万元。

  15.住房保障支出调减666万元。

  16.灾害防治及应急管理支出调减950万元。

  17.预备费调减2,700万元。

  18.其他支出调减3,508万元。

  19.债务付息支出调减4,729万元。

  20.债务发行费支出调增30万元。

  21.债务还本支出调增3,578万元。

  22.上解支出调增14,008万元。

  三、江城区政府性基金预算调整方案(草案)

  根据区财政预算调整主要事项,区政府性基金预算第二次调整方案(草案)具体如下:

  (一)收入调整。政府性基金预算总收入由163,603万元调整为165,482万元,调增1,879万元,主要是调增专项债券转贷收入。

  (二)支出调整。根据收入调整情况,财政支出也做出相应调整。政府性基金预算总支出由163,603万元调整为165,482万元,调增1,879万元。

  1.区地方政府性基金预算支出调增23,089万元。调整项目如下:

  (1)国有土地使用权出让收入安排的支出调减9,584万元。

  (2)农业土地开发资金安排的支出调减648万元。

  (3)城市基础设施配套费安排的支出调减100万元。

  (4)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出调增209万元。

  (5)大中型水库库区基金安排的支出调增32万元。

  (6)大中型水库移民后期扶持基金支出调减196万元。

  (7)自然资源海洋气象等支出调增775万元。

  (8)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增32,300万元。

  (9)彩票公益金安排的支出调增275万元。

  (10)债务发行费用支出调增26万元。

  2.调出资金调减21,300万元。

  3.地方政府专项债务还本支出调增90万元。

  四、江城区国有资本经营预算调整方案(草案)

  (一)国有资本经营调整预算收入

  2025年全区国有资本经营预算收入与年初安排43万元持平。

  (二)国有资本经营调整预算支出

  2025年全区国有资本经营预算支出与年初安排43万元持平。其中:

  1.其他国有资本经营预算支出调减9万元。

  2.国有资本经营预算调出资金调增9万元。

  以上报告,请予审议。

  附件:阳江市江城区2025年财政预算“第二次”调整相关表格.xlsx

  关于批准江城区2025年财政预算第二次调整方案的决议(江人常[2025]57号).pdf

  阳江市江城区人民政府关于提请审议2025年财政预算第二次调整方案(草案)的议案(江府案[2025]14号).pdf

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