根据《预算法》第六十七条规定,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:(一)需要增加或减少预算总支出的;(二)需要调入预算稳定调节基金的;(三)需要增加举借债务数额的。因此,我区对2025年财政预算进行调整。现将阳江市江城区2025年财政预算第一次调整方案(草案)报告如下:
一、区财政预算调整主要事由
(一)债券方面
1.新增债券转贷收入125,590万元,主要是:
(1)新增地方政府一般债券资金11,000万元。
(2)新增地方政府专项债券资金101,500万元。
2.新增地方政府再融资债券13,090万元(其中一般债券13,000万元,专项债券90万元)。
(二)收入方面
1.一般公共预算总收入方面。一般公共预算总收入调整为442,595万元,相比年初预算395,144万元调增47,451万元,主要是:
(1)一般公共预算收入调增26,151万元。
(2)债券转贷收入调增24,000万元。
(3)调入资金调减2,700万元。
2.政府性基金总收入方面。政府性基金总收入调整为163,603万元,相比年初预算62,013万元调增101,590万元,主要是债务转贷收入调增101,590万元(含新增专项债券101,500万元、再融资债券90万元)。
(三)支出方面
1.一般公共预算总支出方面。一般公共预算总支出调整为442,595万元,相比年初预算395,144万元调增47,451万元,主要是:
(1)一般公共预算支出调增16,660万元。
(2)债务还本支出调增13,000万元。
(3)上解支出调增17,791万元。
2.政府性基金总支出方面。政府性基金总支出调整为163,603万元,相比年初预算62,013万元调增101,590万元,主要是:
(1)国有土地使用权出让收入安排的支出调增1,923万元。
(2)专项债务收入安排的支出调增101,500万元。
(3)债务付息调增690万元。
(4)债务发行费用支出调增87万元。
(5)调出资金调减2,700万元。
(6)地方政府专项债务还本支出调增90万元。
二、区一般公共预算调整方案(草案)
根据区财政预算调整主要事项,区一般公共预算调整方案(草案)具体如下:
(一)收入调整。区一般公共预算总收入由395,144万元调整为442,595万元,调增47,451万元。调整项目如下:
1.一般公共预算收入调增26,151万元。
2.债券转贷收入调增24,000万元。
3.调入资金调减2,700万元。
(二)支出调整。根据收入调整情况,财政支出也做出相应调整。一般公共预算总支出由395,144万元调整为442,595万元,调增47,451万元,调整项目如下:
1.一般公共服务支出调增1,794万元。
2.国防支出调增104万元。
3.公共安全支出调增27万元。
4.教育支出调增13,484万元。
5.科学技术支出调增13万元。
6.文化旅游体育与传媒支出调增94万元。
7.社会保障和就业支出调增51万元。
8.卫生健康支出调增179万元。
9.城乡社区事务支出调增22万元。
10.农林水事务支出调增399万元。
11.自然资源海洋气象等支出调增367万元。
12.灾害防治及应急管理支出调增106万元。
13.债务付息支出调增20万元。
14.债务还本支出调增13,000万元。
15.上解支出调增17,791万元。
三、区政府性基金调整方案(草案)
根据区财政预算调整主要事项,区政府性基金调整方案(草案)具体如下:
(一)收入调整。政府性基金预算总收入由62,013万元调整为163,603万元,调增101,590万元,主要是债务转贷收入增加。
(二)支出调整。根据收入调整情况,财政支出也做出相应调整。政府性基金预算总支出由62,013万元调整为163,603万元,调增101,590万元。
1.国有土地使用权出让收入安排的支出调增1,923万元。
2.专项债务收入安排的支出调增101,500万元。
3.债务付息调增690万元。
4.债务发行费用支出调增87万元。
5.调出资金调减2,700万元。
6.地方政府专项债务还本支出调增90万元。
以上报告,请予审议。
附件: 阳江市江城区2025年财政预算第一次调整相关表格 (1).xlsx
关于批准江城区2025年财政预算第一次调整方案的决议(江人常[2025]46号).pdf阳江市江城区人民政府关于提请审议2025年财政预算第一次调整方案(草案)的议案(江府[2025]11号).pdf



