目 录
第一部分 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局概况
一、部门主要职责
阳江市江城区文体旅游和外事侨务局是主管全区文化、体育、旅游、外事、侨务工作的职能部门, 主要职责:
1、贯彻执行国家、省、市、区有关文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游、外事、侨务、港澳事务的方针政策和法律法规规章;拟订全区文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游、外事、侨务、港澳事务的地方规范性文件、发展规划、管理办法和年度计划,并组织实施。
2、负责文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游行业的管理;协调指导文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游等产业发展。
3、负责对全区重大文化体育活动以及从事文化、体育经营项目和演艺活动机构的监管;负责对出版物内容、出版活动和印刷复制市场、发行市场以及从事出版活动的机构的监管。
4、承担区物质文化遗产保护、利用、管理和非物质文化遗产的维护、承传和利用。
5、监督检查、指导、协调和依法承担区文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游等行政执法工作。
6、负责文化、体育、旅游、外事侨务行业统计、信息工作。
7、指导监督全区文化、体育、旅游等协会组织和社团开展工作。
8、贯彻实施全民健身计划,组织指导实施体育训练和竞赛工作,培养输送体育后备人才。
9、拟订国际国内旅游市场开发计划并组织实施;负责组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;指导旅游对外交流合作工作;引导旅游产品和旅游商品(纪念品等)开发。
10、协调管理旅游服务质量和市场秩序,协调监督、检查旅游安全工作;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作,依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游的管理工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作;受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。
11、组织、规划、指导全区旅游行业人员教育培训工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准
和等级标准工作。
12、研究、了解和掌握国内外侨务工作情况,做好外事接待,协调我区重大外事活动;负责处理或协助处理我区重大的涉外事务;接待和管理来我区从事公务活动的外事人员、外国专家和记者;承办我区公务人员出访考察的审核审批工作;负责因公出国人员的护照办理工作。
13、负责对我区外事侨务干部和涉外人员进行对外政策、外事纪律教育和业务培训;向全区有关部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;认真执行《涉外人员守则》;对违反外事纪律的人和事提出处理意见和建议。
14、指导、扶持归侨、侨眷创办的企业,努力为侨属企业排忧解难;协同有关部门作好归侨的扶贫救济工作,关心归侨、侨眷子女的入学、就业等问题。贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》,维护我区归侨侨眷的合法权益,落实党的各项侨务政策。
15、促进我区与港澳地区在经贸、科技、教育、文化、卫生、环保等领域的交流与合作;承担对海外华侨、华人和港澳同胞的资金、人才、技术的引进工作,并对已引进的项目作好跟踪服务;承办我区领导与港澳高层互访的组织、策划、协调的落实工作。
16、负责华侨同胞、港澳台同胞捐赠财物的审查、报批工作,监督接受财物的正当使用;配合公安部门做好华人、华侨、归侨和港澳台同胞及其眷属的出入境及回国定居工作。
17、负责指导华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作;配合有关部门开展对台工作;组织开展海外联谊活动、华文教育工作,协助有关单位处理好涉外事件。
18、组织开展文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游和外事侨务等行业的对外交流与合作,开展对外宣传工作。
19、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
(一)根据上述职责,区文体旅游和外事侨务局设14个内设机构:办公室、政策法规与产业协调股、文化艺术股、文体市场管理股(区扫黄打非领导小组办公室)、文物股(区文物管理委员会办公室)、新闻出版股(版权股)、群众体育股、竞技体育股、业余体校、旅游资源与市场开发股、港澳事务股、外事股、侨务股。
(二)阳江市江城区文体旅游和外事侨务局下属事业单位设置、职能。
1、阳江市江区文化馆。主要负责向广大人民进行爱国主义、社会主义思想教育和共产主义理想、道德教育;宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色的社会主义理论,宣传党的路线、方针、政策和国家的法律,宣传国内外形势和社会主义建设的成就,普及科学、技术和文化、卫生知识;组织、辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术、娱乐活动;辅导乡(镇)、街道文化站和各种基层业余文化组织;培训文化站辅导员和业余文艺骨干;搜集、整理、研究当地民族、民间的文学与艺术遗产。
2、阳江市江城区图书馆。主要职能保存人类文化遗产;开展社会教育;传递科学情报;开发智力资源;提供文化娱乐。
(三)2018年人员构成情况。
1、阳江市江城区文体旅游和外事侨务局在职32人,退休12人、优抚人员1人。其中正副局长5人,主任科员1人,正副股长18人,机关工作人员8人。
2、文化馆在职人员5人。
3、图书馆在职人员6人。
(五)按照部门预算编报要求,纳入2018年部门预算编报范围的单位共3个,包括局阳江市江城区文体旅游和外事侨务局本级和下属2个事业单位(阳江市江区文化馆、阳江市江城区图书馆)
第二部分2018年部门预算表
表1 |
|||
收支总体情况表 |
|||
单位名称:阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
18年预算 |
项目 |
18年预算 |
一、财政拨款 |
383.9 |
一、基本支出 |
383.9 |
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
383.9 |
本年支出合计 |
383.9 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
383.9 |
支出总计 |
383.9 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 |
|
收入总体情况表 |
|
单位名称:阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 |
单位:万元 |
项目 |
18年预算 |
一、预算拨款 |
383.9 |
一般公共预算拨款 |
383.9 |
基金预算拨款 |
|
二、财政专户拨款 |
|
教育收费 |
|
其他财政收入拨款 |
|
三、其他资金 |
|
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
|
其他收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
383.9 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
收入总计 |
383.9 |
表3 |
|
支出总体情况表 |
|
单位名称:阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 |
单位:万元 |
项目 |
18年预算 |
一、基本支出 |
383.90 |
工资福利支出 |
325.90 |
一般商品和服务支出 |
44.90 |
对个人和家庭的补助 |
131.00 |
其他资本性支出等 |
|
|
|
二、项目支出 |
|
日常运转类项目 |
|
政府购买服务类项目 |
|
其他类项目 |
|
科技研发类项目 |
|
基本建设类项目 |
|
补助企事业类项目 |
|
信息化运维类项目 |
|
专项业务类项目 |
|
因公出国(境)项目 |
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
本年支出合计 |
383.90 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
五、上缴上级支出 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
支出总计 |
383.90 |
表4 |
|||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称:阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
18年预算 |
项目 |
18年预算 |
一、一般公共预算 |
383.90 |
一、一般公共预算 |
383.90 |
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
383.90 |
本年支出合计 |
383.90 |
表5 |
|||
一般公共预算支出情况表(按功能分类项目) |
|||
单位名称:阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 |
单位:万元 |
||
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
383.9 |
383.9 |
|
[201]一般公共服务支出 |
5.2 |
5.2 |
|
[20125]港澳台侨事务 |
5.2 |
5.2 |
|
[2012599]其他港澳台侨事务支出 |
5.2 |
5.2 |
|
[207]文化体育与传媒支出 |
316.3 |
316.3 |
|
[20701] 文化 |
316.3 |
316.3 |
|
[2070101]行政运行(文化) |
248 |
248 |
|
[2070104] 图书馆 |
35 |
35 |
|
[2070109] 群众文化 |
33.3 |
33.3 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
9.7 |
9.7 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
9.4 |
9.4 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
9.4 |
9.4 |
|
[20808]抚恤 |
0.3 |
0.3 |
|
[2080899]其他优抚支出 |
0.3 |
0.3 |
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
16.5 |
16.5 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
16.5 |
16.5 |
|
[2101101]行政单位医疗 |
16.5 |
16.5 |
|
[221]住房保障支出 |
36.2 |
36.2 |
|
[22102]住房改革支出 |
36.2 |
36.2 |
|
[2210201]住房公积金 |
20.2 |
20.2 |
|
[2210203]购房补贴 |
12.6 |
12.6 |
|
表6 |
||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目) |
||
单位名称:阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 |
单位:万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
18年预算 |
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
325.9 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
127.5 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
146.7 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
15 |
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
16.5 |
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
20.2 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
44.9 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
3.6 |
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.2 |
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
2.5 |
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
3.6 |
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
4.7 |
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]工福利费 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
11.8 |
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1 |
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.5 |
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.5 |
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
7.5 |
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
5.2 |
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
3.2 |
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
0.6 |
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
表7 |
||
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目) |
||
单位名称:阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 |
单位:万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
18年预算 |
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
[50303]公务车购置 |
[31013]公务车购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
单位名称:阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 |
单位:万元 |
项目 |
18年预算 |
行政经费 |
370.8 |
“三公”经费 |
15.9 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
5.2 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
3.2 |
1、公务用车购置 |
|
2、公务用车运行维护费 |
3.2 |
(三)公务接待费支出 |
7.5 |
|
|
注: |
|
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
表9 |
|||
18年政府性基金预算支出情况表 |
|||
单位名称:阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 |
单位:万元 |
||
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。 |
表10 |
|||||||
18部门预算基本支出预算表 |
|||||||
单位名称:阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 |
单位:万元 |
||||||
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
383.9 |
383.9 |
383.9 |
|
|
|
|
阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 |
383.9 |
383.9 |
383.9 |
|
|
|
|
表11 |
||||||||
18部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
单位名称:阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 |
单位:万元 |
|||||||
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分2018年年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算383.9万元,比上年减少270.3万元,减少41.32%,主要原因是区财政没有安排专项经费;支出预算383.9万元,比上年减少270.3万元,减少41.32%,主要原因区财政没有安排专项经费。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排15.9万元,比上年减少3.2万元,下降16.75%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中:因公出国(境)费5.2万元,比上年减少0.4万元,下降7.14%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求;公务用车购置及运行费3.2万元,比上年减少2.5万元,下降43.86%,主要原因是厉行节约的要求;公务接待费7.5万元,比上年减少0.3万元,下降3.85%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。
三、机关运行经费安排情况44.1
2018年,本部门机关运行经费安排44.9万元,比上年增加0.8万元,增加1.81%,主要原因是增加人员,增加人员费。其中:办公费3.6万元,印刷费0万元,邮电费3.6万元,差旅费4.7万元,会议费1万元,福利费0万元,日常维修费0.6万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费2.7万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费3.2万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:总资产35.89万元,分布构成情况为:办公设备和办公家具,专用设备为主,主要实物资产数据情况为:小货车1辆,办公台42张,文件柜11个,健身器材104件。
六、预算绩效信息公开情况
2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。