目 录
第一部分 江城区红十字会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江城区红十字会概况
一、主要职责
阳江市江城区红十字会是在区委、区政府领导下,从事人道主义工作的社会救助团体。根据职责,区红十字会内设一人机构和成立一个协会:
1、综合办公室。负责红十字会机关文件收发、文件归档、办文办会、上传下达工作;负责文件起草、核稿工作;组织、人事、党建及中心组学习工作;网站维护管理、网络问政、微博、微信发布、舆情监测工作;宣传报道、《会刊》编印工作;负责联系及指导各县(市、区)及学校红十字会工作等。
2、红十字志愿者协会(社会组织)。负责志愿服务队发展、注册登记及志愿者发证、志愿者档案管理工作;负责组织和带领各志愿服务队做好 “三献”(无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献)和人道救助项目;做好会员发展和会费收缴工作;组织和带领募捐箱管理志愿服务队做好募捐箱设置、收款和日常管理工作等。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
(二)本部门内设一个机构和一个协会。分别是综合办公室和红十字志愿者协会。共有事业编制3人,离退休人员0人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
收支总体情况表 |
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单位名称:阳江市江城区红十字会 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
一、财政拨款 |
24.20 |
一、基本支出 |
24.20 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
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本年收入合计 |
24.20 |
本年支出合计 |
24.20 |
|
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|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
收入总计 |
24.20 |
支出总计 |
24.20 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
收入总体情况表 |
|
单位名称:阳江市江城区红十字会 |
单位:万元 |
项目 |
2017年预算 |
一、预算拨款 |
24.20 |
一般公共预算拨款 |
24.20 |
基金预算拨款 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
教育收费 |
0.00 |
其他财政收入拨款 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
事业收入 |
0.00 |
事业单位经营收入 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24.20 |
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
24.20 |
|
表3 |
支出总体情况表 |
|
单位名称:阳江市江城区红十字会 |
单位:万元 |
项目 |
2017年预算 |
一、基本支出 |
24.20 |
工资福利支出 |
16.70 |
一般商品和服务支出 |
6.40 |
对个人和家庭的补助 |
1.10 |
其他资本性支出等 |
0.00 |
|
|
二、项目支出 |
0.00 |
日常运转类项目 |
0.00 |
政府购买服务类项目 |
0.00 |
其他类项目 |
0.00 |
科技研发类项目 |
0.00 |
基本建设类项目 |
0.00 |
补助企事业类项目 |
0.00 |
信息化运维类项目 |
0.00 |
专项业务类项目 |
0.00 |
因公出国(境)项目 |
0.00 |
信息系统建设类项目 |
0.00 |
|
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
本年支出合计 |
24.20 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
|
支出总计 |
24.20 |
|
|
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表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称:阳江市江城区红十字会 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
一、一般公共预算 |
24.20 |
一、一般公共预算 |
24.20 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24.20 |
本年支出合计 |
24.20 |
|
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表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类项目) |
|||
单位名称:阳江市江城区红十字会 |
|
|
单位:万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
[208]社会保障和就业支出 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
[20803]财政对社会保险基金的补助 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
[20816]红十字事业 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
[2081601]行政运行 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
[21005]医疗保障 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
[2100502]事业单位医疗 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
[221]住房保障支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
|
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|
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|
|
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|
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表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目) |
||
单位名称:阳江市江城区红十字会 |
|
单位:万元 |
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
合计 |
24.20 |
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
16.70 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
6.50 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
7.50 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.60 |
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
1.10 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
6.40 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
1.20 |
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30229]工福利费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.20 |
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
3.70 |
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
1.30 |
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
16.70 |
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
6.50 |
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
7.50 |
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
1.10 |
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
1.60 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
6.40 |
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
1.20 |
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
5.20 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
1.10 |
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
1.10 |
|
|
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表7 |
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目) |
||
单位名称:阳江市江城区红十字会 |
|
单位:万元 |
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
合计 |
0.00 |
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
0.00 |
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
[50303]公务车购置 |
[31013]公务车购置 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
|
|
|
表8 |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
单位名称:阳江市江城区红十字会 |
单位:万元 |
项目 |
2017年预算 |
行政经费 |
20.30 |
“三公”经费 |
3.90 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
3.70 |
1、公务用车购置 |
0.00 |
2、公务用车运行维护费 |
3.70 |
(三)公务接待费支出 |
0.20 |
|
|
注: |
|
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
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表9 |
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||
单位名称:阳江市江城区红十字会 |
|
|
单位:万元 |
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。 |
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表10 |
2017年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
单位名称:阳江市江城区红十字会 |
|
|
|
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|
|
单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
阳江市江城区红十字会 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
24.20 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表11 |
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
单位名称:阳江市江城区红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
阳江市江城区红十字会 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算24.2万元,比上年减少8.2万元,减少25%,主要原因是调整开支,规范支出;支出预算24.2万元,比上年减少8.2万元,减少25%,主要原因是调整开支,规范支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排3.9万元,比上年减少2.1万元,减少35%,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费3.7万元,比上年减少2.3万元,减少38%,主要原因是:大力度压缩公务用车运行维护费;公务接待费0.2万元,因上年没有公务接待预算,故无对比,主要原因是:需增加公务接待费0.2万元。
三、机关运行经费安排情况
2017年,本部门机关运行经费安排6.4万元,比上年减少2万元,减少23%,主要原因是按照厉行节约的要求,严控机关运行经费支出。其中:办公费1.2万元,印刷费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,会议费0万元,福利费0万元,日常维修费0万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费0万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费3.7万元,公务接待费0.2万元,其他商品和服务支出1.3万元。
四、政府采购情况
2017年本部门没有政府采购安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门占有使用车辆情况为:共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。2017年无购置或报废计划。
六、预算绩效信息公开情况
2017年,本部门预算项目没有安排预算绩效评估等情况。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。