目 录
第一部分 城北街道办事处概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 城北街道办事处2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 城北街道办事处2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分城北街道办事处概况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
江城区城北街道为区委、区政府的派出机构,内设5个综合性办公室,分别是党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、维护社会稳定及社会治安综合治理办公室。7个事业单位:分别是文化活动中心、计生服务中心、企业服务中心、公共事业服务中心、安全生产委员会办公室、殡葬管理监察执法中队、计生服务所。
城北街道主要职能:(1)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。(2)负责精神文明建设工作,积极组织以提高居民素质为目的的活动,树立文明新风;(3)按照职责范围,负责街道范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、绿化、规划、房地产等监督、管理、服务工作;(4)负责街道辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;协调政法工作;(5)负责社区建设和管理,开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作;(6)发展街道经济,为街道经济组织提供人才,科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场秩序;(7)负责计划生育,劳动就业、安全生产监管、卫生保健、民兵、兵役等工作;(8)指导和帮助居委会搞好组织建设和制度建设;(9)配合有关部门做好防汛、防风、防火、抢险和救灾工作;(10)向区政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事宜;(11)承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)2015年人员构成情况。
城北街道在职人员120人,退休人员14人。
第二部分 城北街道办事处2015年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:城北街道办事处 |
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
697.1 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
548.1 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
二、外交支出 |
39 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
三、国防支出 |
40 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
四、公共安全支出 |
41 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
五、教育支出 |
42 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
六、科学技术支出 |
43 |
|
…… |
8 |
697.1 |
七、文化体育与传媒支出 |
44 |
29.5 |
|
9 |
|
八、社会保障和就业支出 |
45 |
60.0 |
|
10 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
46 |
25.5 |
|
11 |
|
十、节能环保支出 |
47 |
|
|
12 |
|
十一、城乡社区支出 |
48 |
|
|
13 |
|
十二、农林水支出 |
49 |
|
|
14 |
|
十三、交通运输支出 |
50 |
|
|
15 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
51 |
5.0 |
|
16 |
|
十五、商业服务业等支出 |
52 |
|
|
17 |
|
十六、金融支出 |
53 |
|
|
18 |
|
十七、援助其他地区支出 |
54 |
|
|
19 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
55 |
|
|
20 |
|
十九、住房保障支出 |
56 |
24.0 |
|
21 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
57 |
|
|
22 |
|
二十一、其他支出 |
58 |
5.0 |
|
23 |
|
二十二、债务还本支出 |
59 |
|
本年收入合计 |
24 |
697.1 |
二十三、债务付息支出 |
60 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
…… |
61 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
本年支出合计 |
62 |
697.1 |
|
27 |
|
结余分配 |
63 |
|
|
32 |
|
年末结转和结余 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
36 |
697 |
总计 |
72 |
697.1 |
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门: |
城北街道办事处 |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
697.1 |
697.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
548.1 |
548.1 |
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
548.1 |
548.1 |
|
|
|
|
|
|||
2010101 |
行政运行 |
534.1 |
534.1 |
|
|
|
|
|
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
|
|
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
29.5 |
29.5 |
|
|
|
|
|
|||
20701 |
文化 |
29.5 |
29.5 |
|
|
|
|
|
|||
2070109 |
群众文化 |
29.5 |
29.5 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
26.9 |
26.9 |
|
|
|
|
|
|||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
26.9 |
26.9 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.1 |
33.1 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.1 |
33.1 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政医疗 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|||
21506 |
安全生产监管 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|||
22960 |
彩票公益及对应专项债务收入安排支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门: |
城北街道办事处 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
697.1 |
692.1 |
5.0 |
0 |
0 |
0 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
548.1 |
548.1 |
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
548.1 |
548.1 |
|
|
|
|
|||
2010101 |
行政运行 |
534.1 |
534.1 |
|
|
|
|
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
|
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
29.5 |
29.5 |
|
|
|
|
|||
20701 |
文化 |
29.5 |
29.5 |
|
|
|
|
|||
2070109 |
群众文化 |
29.5 |
29.5 |
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
26.9 |
26.9 |
|
|
|
|
|||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
26.9 |
26.9 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.1 |
33.1 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.1 |
33.1 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政医疗 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|||
21506 |
安全生产监管 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|||
22960 |
彩票公益及对应专项债务收入安排支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
部门:城北街道办事处 |
单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
697.1 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
548.1 |
548.1 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
29.5 |
29.5 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
697.1 |
本年支出合计 |
77 |
697.1 |
697.1 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
81 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
697.1 |
总计 |
83 |
846.1 |
846.1 |
0 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
公开05表 |
|||||
部门:城北街道办事处 |
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
697.1 |
692.1 |
5.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
548.1 |
548.1 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
548.1 |
548.1 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
534.1 |
534.1 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
14.0 |
14.0 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
29.5 |
29.5 |
|
|
20701 |
文化 |
29.5 |
29.5 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
29.5 |
29.5 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.0 |
60.0 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
26.9 |
26.9 |
|
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
26.9 |
26.9 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.1 |
33.1 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.1 |
33.1 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.5 |
25.5 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
25.5 |
25.5 |
|
|
2100501 |
行政医疗 |
25.5 |
25.5 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
21506 |
安全生产监管 |
5.0 |
5.0 |
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.0 |
24.0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.0 |
24.0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.0 |
24.0 |
|
|
229 |
其他支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
22960 |
彩票公益及对应专项债务收入安排支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.0 |
|
5.0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
公开06表 |
|||||
部门: |
城北街道办事处 |
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
501.8 |
302 |
商品和服务支出 |
107.6 |
30101 |
基本工资 |
177.70 |
30201 |
办公费 |
32.50 |
30102 |
津贴补贴 |
297.20 |
30202 |
印刷费 |
5.20 |
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.90 |
30204 |
手续费 |
0.20 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
5.30 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
4.20 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.70 |
30211 |
差旅费 |
17.00 |
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30302 |
退休费 |
33.20 |
30213 |
维修(护)费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
20.10 |
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
6.30 |
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.00 |
30307 |
医疗费 |
25.50 |
30218 |
专用材料费 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30311 |
住房公积金 |
24.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
1 |
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.4 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
人员经费合计 |
584.5 |
公用经费合计 |
107.6 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
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部门: |
城北街道办事处 |
单位:万元 |
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
27.6 |
0 |
10 |
0 |
10 |
17.6 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
公开08表 |
|||||||
部门: |
城北街道办事处 |
单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
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2120901 |
城市公共设施 |
|
|
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第三部分 城北街道办事处2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况城北街道办事处2015年度总收入 697.1 万元,其中本年收入697.1 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入697.1 万元,比2014上年决算数增加48.33万元,增长7.45 %。主要原因:人员工资增加,工资津贴提高。
2.上级补助收入0 万元,与2014上年决算数保持不变。
3.事业收入 0万元,与2014上年决算数保持不变。
4.经营收入0 万元,比2014上年决算数保持不变。
5.其他收入0 万元,比2014上年决算数保持不变。
(二)年度支出总体情况
城北街道办事处2015年度总支出 697.1 万元,其中本年支出 697.1 万元。具体情况如下:
一般公共服务支出 548.1 万元,文化体育与传媒支出29.5万元,社会保障和就业支出60万元,医疗卫生与计划生育支出25.5万元,资源勘探信息等支出5万元,住房保障支出24万元,其他支出5万元,主要用于人员工资、津贴补贴、社保、住房、办公等,比2014年上年决算数增加48.33万元,增长7.45%,主要原因是人员工资、办公费增加。
2015年支出决算按用途划分,基本支出697.1万元,占100%,其中:工资福利支出501.8万元,对个人和家庭的补助82.7万元,商品和服务支出107.6万元。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
城北街道办事处2015年度财政拨款收入合计697.1 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入697.1 万元。
(二)2015年度财政拨款支出说明
一)2015年度财政拨款收入说明
城北街道办事处2015年度财政拨款支出合计697.1 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出697.1 万元。
分功能科目看,一般公共服务支出 548.1 万元,文化体育与传媒支出29.5万元,社会保障和就业支出60万元,医疗卫生与计划生育支出25.5万元,资源勘探信息等支出5万元,住房保障支出24万元,其他支出5万元,主要用于人员工资、津贴补贴、社保、住房、办公等,比2014年上年决算数增加48.33万元,增长7.45%,主要原因是人员工资、办公费增加。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
城北街道办事处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为9 万元,其中公务接待费支出决算为 9 万元,完成预算17.6 万元的51.14 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出9万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年我街道发生国内接待70次,接待人数共690人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出107.6万元,比2014上年减少0.1万元,降低0.09%。主要原因是办公经费减少。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产数:2059003.05元。总体情况为:土地、房屋及构筑物1561214.58元,通用设备195855.47元,专用设备15050元,图书、档案12500元,家具、用具、装具103783元,车辆170600元。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算支出开展绩效自评。包括对国库集中支付、部门预算系统经费支出、财政监督检查专项项目等进行评价。从评价情况来看,以上项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……