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江城区经济和信息化局2015年度预算单位部门决算报告
文章来源: 江城区政府信息公开网    发布时间: 2016-10-13 17:01:36
字号: [ 大 中 小 ]  


目 录


第一部分 阳江市江城区经济和信息化局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 阳江市江城区经济和信息化局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳江市江城区经济和信息化局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市江城区经济和信息化局概况

(一)部门主要职责

阳江市江城区经济和信息局是主管经信工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家、省、市有关科技、工业、知识产权、信息化等方针政策和法律法规,拟定全区科技、工业、知识产权和信息化的措施,并组织实施和监督检查。起草有关政府规范性文件草案,实施科技、工业、知识产权和信息化发展规划、计划。指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推荐高新技术企业和高新技术产品认定。负责创新型企业和自主创新产品的申报工作;负责中小企业发展和民营企业的宏观指导和服务,负责全区信息网络设施建设的规划、协调、安全和管理;负责全区专利工作;指导节能减排降耗工作,制定节能减排降耗相关规划、政策并组织实施;组织实施全区产业转移总体规划和政策措施;负责企业技术改造、技术创新管理工作;承办区人民政府以及市经信局、市科技局、市商务局、市质量技术监督局、市知识产权局、市地震局交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门(阳江市江城区经济和信息化局)2015年部门决算编报范围的单位共1个,包括局和下属2个预算单位:(1)江城区生产力促进中心;(2)江城区中小企业服务中心。


第二部分 阳江市江城区经济和信息化局2015年 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:阳江市江城区经济和信息化局

2015年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,244.30

一、一般公共服务支出

37

0

二、上级补助收入

3

0

二、外交支出

39

0

三、事业收入

4

0

三、国防支出

40

0

四、经营收入

5

0

四、公共安全支出

41

0

五、附属单位上缴收入

6

0

五、教育支出

42

0

六、其他收入

7

0

六、科学技术支出

43

1,049.50

……

8

七、文化体育与传媒支出

44

0

9

八、社会保障和就业支出

45

167.80

10

九、医疗卫生与计划生育支出

46

16.00

11

十、节能环保支出

47

0

12

十一、城乡社区支出

48

0

13

十二、农林水支出

49

0

14

十三、交通运输支出

50

0

15

十四、资源勘探信息等支出

51

0

16

十五、商业服务业等支出

52

0

17

十六、金融支出

53

0

18

十七、援助其他地区支出

54

0

19

十八、国土海洋气象等支出

55

0

20

十九、住房保障支出

56

10.90

21

二十、粮油物资储备支出

57

0

22

二十一、其他支出

58

0

23

二十二、债务还本支出

59

0

本年收入合计

24

1,244.30

二十三、债务付息支出

60

0

用事业基金弥补收支差额

25

0

……

61

年初结转和结余

26

0

本年支出合计

62

1,244.30

27

结余分配

63

0

32

年末结转和结余

68

0

总计

36

1,244.30

总计

72

1,244.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



收入决算表

公开02表

部门:阳江市江城区经济和信息化局

2015年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,244.30

1,244.30

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

0

20101

人大事务

0

0

0

0

0

0

0

2010101

行政运行

0

0

0

0

0

0

0

2010102

一般行政管理事务

0

0

0

0

0

0

0

2010199

其他人大事务支出

0

0

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

1,049.50

1,049.50

0

0

0

0

0

20601

科学技术管理事务

277.60

277.60

0

0

0

0

0

2060101

行政运行

224.20

224.20

0

0

0

0

0

2060102

一般行政管理事务

23.40

23.40

0

0

0

0

0

2060199

其他科学管理事务支出

30.00

30.00

0

0

0

0

0

20604

技术研究与开发

173.40

173.40

0

0

0

0

0

2060403

产业技术研究与开发

10.20

10.20

0

0

0

0

0

2060499

其他技术研究与开发支出

163.20

163.20

0

0

0

0

0

20605

科技条件与服务

208.70

208.70

0

0

0

0

0

2060502

技术创新服务体系

64.60

64.60

0

0

0

0

0

2060599

其他科技条件与服务支出

144.10

144.10

0

0

0

0

0

20606

社会科学

3.00

3.00

0

0

0

0

0

2060602

社会科学研究

3.00

3.00

0

0

0

0

0

20607

科学技术普及

50.00

50.00

0

0

0

0

0

2060702

科普活动

50.00

50.00

0

0

0

0

0

2060799

其他科学技术普及支出

0

0

0

0

0

0

0

20608

科技交流与合作

229.90

229.90

0

0

0

0

0

2060899

其他科技交流与合作支出

229.90

229.90

0

0

0

0

0

20699

其他科学技术支出

106.80

106.80

0

0

0

0

0

2069999

其他科学技术支出

106.80

106.80

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

167.80

167.80

0

0

0

0

0

20803

财政对社会保险基金的补助

31.20

31.20

0

0

0

0

0

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

31.20

31.20

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

120.50

120.50

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

120.50

120.50

0

0

0

0

0

2080599

其他行政事业单位离退休

0

0

0

0

0

0

0

20808

抚恤

16.10

16.10

0

0

0

0

0

2080899

其他优抚支出

16.10

16.10

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计
划生育支出

16.00

16.00

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

16.00

16.00

0

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

16.00

16.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

10.90

10.90

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

10.90

10.90

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

10.90

10.90

0

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

部门:阳江市江城区经济和信息化局

2015年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,244.30

595.90

648.40

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

20101

人大事务

0

0

0

0

0

0

2010101

行政运行

0

0

0

0

0

0

2010102

一般行政管理事务

0

0

0

0

0

0

2010199

其他人大事务支出

0

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

1,049.50

401.20

648.40

0

0

0

20601

科学技术管理事务

277.60

277.60

0

0

0

0

2060101

行政运行

224.20

224.20

0

0

0

0

2060102

一般行政管理事务

23.40

23.40

0

0

0

0

2060199

其他科学技术管理
事务支出

30.00

30.00

0

0

0

0

20604

技术研究与开发

173.40

10.20

163.20

0

0

0

2060403

产业技术研究与开发

10.20

10.20

0

0

0

0

2060499

其他技术研究与开
发支出

163.20

0

163.20

0

0

0

20605

科技条件与服务

208.70

67.60

141.10

0

0

0

2060502

技术创新服务体系

64.60

64.60

0

0

0

0

2060599

其他科技条件与服
务支出

144.10

3.00

141.10

0

0

0

20606

社会科学

3.00

3.00

0

0

0

0

2060602

社会科学研究

3.00

3.00

0

0

0

0

20607

科学技术普及

50.00

12.00

38.00

0

0

0

2060702

科普活动

50.00

12.00

38.00

0

0

0

2060799

其他科学技术普及支出

0

0

0

0

0

0

20608

科技交流与合作

229.90

26.90

203.00

0

0

0

2060899

其他科技交流与合
作支出

229.90

26.90

203.00

0

0

0

20699

其他科学技术支出

106.80

38.00

103.00

0

0

0

2069999

其他科学技术支出

106.80

38.00

103.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

167.80

167.80

0

0

0

0

20803

财政对社会保险基金的补助

31.20

31.20

0

0

0

0

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

31.20

31.20

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

120.50

120.50

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

120.50

120.50

0

0

0

0

2080599

其他行政事业单

位离退休

0

0

0

0

0

0

20808

抚恤

16.10

16.10

0

0

0

0

2080899

其他优抚支出

16.10

16.10

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

16.00

16.00

0

0

0

0

21005

医疗保障

16.00

16.00

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

16.00

16.00

0

0

0

0

221

住房保障支出

10.90

10.90

0

0

0

0

22102

住房改革支出

10.90

10.90

0

0

0

0

2210201

住房公积金

10.90

10.90

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度各项支出情况。







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:阳江市江城区经济和信息化局 2015年度

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,244.30

一、一般公共服务支出

31

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

0

三、国有资本经营预算拨款

3

0

三、国防支出

33

0

0

0

0

4

四、公共安全支出

34

0

0

0

0

5

五、教育支出

35

0

0

0

0

6

六、科学技术支出

36

1,049.50

1,049.50

0

0

7

七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

0

8

八、社会保障和就业支出

38

167.80

167.80

0

0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

16.00

16.00

0

0

10

十、节能环保支出

40

0

0

0

0

11

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

0

12

十二、农林水支出

42

0

0

0

0

13

十三、交通运输支出

43

0

0

0

0

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

0

15

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

0

16

十六、金融支出

46

0

0

0

0

17

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

0

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

0

19

十九、住房保障支出

49

10.90

10.90

0

0

20

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

0

21

二十一、其他支出

51

0

0

0

0

22

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

0

23

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

0

……

本年收入合计

24

1,244.30

本年支出合计

77

1,244.30

1,244.30

0

0

年初财政拨款结转和结余

26

0

年末结转和结余

79

0

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

27

0

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

0

81

三、国有资本经营预算拨款

29

0

82

总计

30

1,244.30

总计

83

1,244.30

1,244.30

0

0

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:阳江市江城区经济和信息化局 2015年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,244.30

595.90

648.40

201

一般公共服务支出

0

0

0

20101

人大事务

0

0

0

2010101

行政运行

0

0

0

206

科学技术支出

1,049.50

401.20

648.40

20601

科学技术管理事务

277.60

277.60

0

2060101

行政运行

224.20

224.20

0

2060102

一般行政管理事务

23.40

23.40

0

2060199

其他科学技术管理事务支出

30.00

30.00

0

20604

技术研究与开发

173.40

10.20

163.20

2060403

产业技术研究与开发

10.20

10.20

0

2060499

其他技术研究与开发支出

163.20

0

163.20

20605

科技条件与服务

208.70

67.60

141.10

2060502

技术创新服务体系

64.60

64.60

0

2060599

其他科技条件与服务支出

144.10

3.00

141.10

20606

社会科学

3.00

3.00

0

2060602

社会科学研究

3.00

3.00

0

20607

科学技术普及

50.00

12.00

38.00

2060702

科普活动

50.00

12.00

38.00

2060799

其他科学技术普及支出

0

0

0

20608

科技交流与合作

229.90

26.90

203.00

2060899

其他科技交流与合作支出

229.90

26.90

203.00

20699

其他科学技术支出

106.80

38.00

103.00

2069999

其他科学技术支出

106.80

38.00

103.00

208

社会保障和就业支出

167.80

167.80

0

20803

财政对社会保险基金的补助

31.20

31.20

0

2080399

财政对其他社会保险基
金的补助

31.20

31.20

0

20805

行政事业单位离退休

120.50

120.50

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

120.50

120.50

0

2080599

其他行政事业单位离退休

0

0

0

20808

抚恤

16.10

16.10

0

2080899

其他优抚支出

16.10

16.10

0

210

医疗卫生与计划生育支出

16.00

16.00

0

21005

医疗保障

16.00

16.00

0

2100501

行政单位医疗

16.00

16.00

0

221

住房保障支出

10.90

10.90

0

22102

住房改革支出

10.90

10.90

0

2210201

住房公积金

10.90

10.90

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:阳江市江城区经济和信息化局

2015年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

255.30

302

商品和服务支出

170.80

30101

基本工资

79.20

30201

办公费

50.50

30102

津贴补贴

144.90

30202

印刷费

4.30

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

31.20

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.10

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

1.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

5.50

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

163.60

30211

差旅费

0.40

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

120.50

30213

维修(护)费

22.90

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

16.10

30215

会议费

10.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

7.60

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

3.20

30307

医疗费

16.00

30218

专用材料费

10.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

10.90

30227

委托业务费

8.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

4.30

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

42.30




310

其他资本性支出

6.20




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

6.20




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31020

产权参股

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




304

对企事业单位的补贴

0.00




30401

企业政策性补贴

0.00




30402

事业单位补贴

0.00




30403

财政贴息

0.00




30499

其他对企事业单位的补贴

0.00




307

债务利息支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30707

国外债务付息

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00

人员经费合计

418.90

公用经费合计

177.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:阳江市江城区经济和信息化局






单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.50

0

7.00

0

7.00

2.50

3.20

0

0

0

0

3.20

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:阳江市江城区经济和信息化局 2015年度

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

0

0

0

0

0

0

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

0

0

0

2120901

城市公共设施

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。


第三部分 阳江市江城区经济和信息化局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江市江城区经济和信息化局2015年度总收入1244.30 万元,其中本年收入1244.30万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1244.30万元,比2014年决算数增加76.2万元,增长6.52 %。

2.上级补助收入0万元,比2014年决算数没有增减。

3.事业收入0万元,比2014年决算数没有增减。

4.经营收入0万元,比2014年决算数没有增减。

5.其他收入0万元,比2014年决算数没有增减。

(二)年度支出总体情况

阳江市江城区经济和信息化局2015年度总支出1244.30万元,其中本年支出1244.30万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出0万元,比2014年决算数没有增减。

2.科学技术支出1049.50万元,主要支出项目有基本支出和项目支出,比2014年决算数增加49.6万元,增长4.96%。

3.社会保障和就业支出167.80万元,比2014年决算数增加19.8万元,增长13.38%。

4.医疗卫生与计划生育支出16.00万元,比2014年决算数增加1.10万元,增长7.38%。

5.住房保障支出10.90万元,比2014年决算数增加5.50万元,增长101.85%。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

阳江市江城区经济和信息化局2015年度财政拨款收入合计 1244.30万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1244.30万元,比年初预算数增加469.10万元,增长60.51%;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数没有增减。

(二)2015年度财政拨款支出说明

阳江市江城区经济和信息化2015年度财政拨款支出合计 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1244.30万元,比年初预算数增加469.10万元,增长60.51 %;主要原因是项目支出增加;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比年初预算数没有增减。

分功能科目看:科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)277.60万元;科学技术支出(类)技术研究与开发(款)173.40万元;

科学技术支出(类)科学条件与服务(款)208.70万元;科学技术支出(类)社会科学(款)3.00万元;科学技术支出(类)科学技术普及(款)50.00万元;科学技术支出(类)科技交流与合作(款)229.90万元;科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)106.80万元。社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)31.20万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)120.50万元;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)16.10万元。医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)16.00万元。住房保障支出(类)住房改革支出

(款)10.90万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市江城区经济和信息化局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.20万元,完成预算 9.5万元的33.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算 7.00万元的0.00 %;公务接待费支出决算为3.20万元,完成预算 2.50万元的128.00 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1万元,增长45.45%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元,下降100%;公务接待费支出决算增加1.4万元,增长77.78 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0.00 %;公务用车购置及运行维护费支出0 万元,占0.00 %;公务接待费支出3.20 万元,占100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出3.20万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,局机关及下属2个单位共发生国内接待23 次,接待人数共161 人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出177.00万元,比2014年减少144.20万元,降低44.89%。主要原因是:维修(护)费减少。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算支出开展绩效自评。包括对国库集中支付、部门预算系统经费支出、财政监督检查专项项目等进行评价。从评价情况来看,以上项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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