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法治建设<br/>阳江市江城区人民政府法制局2015年度预算单位部门决算
文章来源: 本网    发布时间: 2016-10-12 17:11:01
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目 录


第一部分 阳江市江城区人民政府法制局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 阳江市江城区人民政府法制局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳江市江城区人民政府法制局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市江城区人民政府法制局概况

(一)部门主要职责

一、阳江市江城区人民政府法制局是主管政府法制工作的职能部门。主要职责:

1、贯彻执行国家和省有关法律、法规和规章以及法制工作的方针、政策;编制区政府及各部门以区政府名义制定的规范性文件计划并组织指导实施。指导审核批准和监督区各部门制定规范性文件的计划和实施。

2、承办区人民政府交办的重要行政措施发布前的合法性审查;审核修改各部门以区政府名义制定的规范性文件和负责区各部门规范性文件的审查备案。负责区人民政府规范性文件的清理、编纂和解释工作。

3、参与或组织监督检查有关法律、法规、规章以及本区规范性文件的贯彻实施情况;组织和指导做好有关法律、法规和规章的培训工作,协调部门之间在实施有关法律、法规、规章和规范性文件过程中产生的矛盾和争议。

4、负责本区行政执法监督和行政执法评查工作;具体组织实施《广东省行政执法队伍管理条例》;负责《行政执法证》的办理和监督使用;组织和指导本区的综合执法,负责行政执法人员的培训、考核和监督管理工作。

5、承办区人民政府作出的重大行政处罚决定及组织实施,指导区人民政府各部门作出的重大行政处罚决定。

6、承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理区人民政府的应诉工作;指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;对区政府调处的山林、土地等权属争议案件的确权决定审核。

7、负责区政府法制信息和调研工作,开展政府法制理论研究和交流。

8、承办区人民政府和上级法制局交办的其他事项。

(二)机构设置

(一)    1、本部门无下属单位,部门决算为局本级决算。

2、本部门内设机构、人员构成情况:内设机构四个分别为:人秘股、法规股、行政执法监督股(挂区人民政府行政执法督察办公室牌子)、行政复议应诉股(挂区人民政府行政复议办公室牌子)。在职人员8人,离退人员2人。

第二部分 阳江市江城区人民政府法制局2015年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:

收入支出决算总表

公开01表

部门:阳江市江城区人民政府法制局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

63.6

一、一般公共服务支出

14

48.6

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

16

0

四、经营收入

4

0

八、社会保障和就业支出

17

10.7

五、附属单位上缴收入

5

0

九、医疗卫生和计划生育支出

18

2.1

六、其他收入

6

0

十、住房保障支出

19

2.2

……

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

63.6

本年支出合计

22

63.6

用事业基金弥补收支差额

10

0

结余分配

23

0

年初结转和结余

11

0

年末结转和结余

24

0

12

25

总计

13

63.6

总计

26

63.6

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。


收入决算表

公开02表

部门:阳江市江城区人民政府法制局

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

63.6

63.6

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

48.6

48.6

0

0

00

0

0

20103

政府办公厅室及相关机构事务

48.6

48.6

0

0

0

0

0

2010307

法治建设

41.5

41.5

0

0

0

0

0

2010399

其他政府办公厅室及相关机构事务

7.1

7.1

0

0

0

0

0

20101

人大事务

0

0

0

0

0

0

0

2010101

行政运行

0

0

0

0

0

0

0

2010102

一般行政管理事务

0

0

0

0

0

0

0

2010199

其他人大事务支出

0

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

10.7

10.7

0

0

0

0

0

20803

财政对社会保险基金的补助

1.3

1.3

0

0

0

0

0

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

1.3

1.3

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

9.4

9.4

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.4

9.4

0

0

0

0

0

2080599

其他行政事业单位离退休

0

0

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

2.1

2.1

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

2.1

2.1

0

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

2.1

2.1

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

2.2

2.2

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

2.2

2.2

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

2.2

2.2

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。


支出决算表

公开03表

部门:阳江市江城区人民政府法制局                              单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

63.6

63.6

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

48.6

48.6

0

0

00

0

20103

政府办公厅室及相关机构事务

48.6

48.6

0

0

0

0

2010307

法治建设

41.5

41.5

0

0

0

0

2010399

其他政府办公厅室及相关机构事务

7.1

7.1

0

0

0

0

20101

人大事务

0

0

0

0

0

0

2010101

行政运行

0

0

0

0

0

0

2010102

一般行政管理事务

0

0

0

0

0

0

2010199

其他人大事务支出

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

10.7

10.7

0

0

0

0

20803

财政对社会保险基金的补助

1.3

1.3

0

0

0

0

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

1.3

1.3

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

9.4

9.4

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.4

9.4

0

0

0

0

2080599

其他行政事业单位离退休

0

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

2.1

2.1

0

0

0

0

21005

医疗保障

2.1

2.1

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

2.1

2.1

0

0

0

0

221

住房保障支出

2.2

2.2

0

0

0

0

22102

住房改革支出

2.2

2.2

0

0

0

0

2210201

住房公积金

2.2

2.2

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 阳江市江城区人民政府法制局                                          单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

63.6

一、一般公共服务支出

15

48.6

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

0

0

3

三、国防支出

17

0

0

4

八、社会保障和就业支出

18

10.7

0

5

九、医疗卫生和计划生育支出

19

2.1

0

6

十、住房保障支出

20

2.2

00

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

63.6

本年支出合计

23

63.6

63.6

0

年初财政拨款结转和结余

10

0

年末结转和结余

24

0

0

0

一般公共预算财政拨款

11

0

25

政府性基金预算财政拨款

12

0

26

13

27

总计

14

63.6

总计

28

63.6

0

0

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:阳江市江城区人民政府法制局

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

63.6

63.6

0

201

一般公共服务支出

48.6

48.6

0

20103

政府办公厅室及相关机构事务

48.6

48.6

0

2010307

法治建设

41.5

41.5

0

2010399

其他政府办公厅室及相关机构事务

7.1

7.1

0

20101

人大事务

0

0

0

2010101

行政运行

0

0

0

2010102

一般行政管理事务

0

0

0

2010199

其他人大事务支出

0

0

0

208

社会保障和就业支出

10.7

10.7

0

20803

财政对社会保险基金的补助

1.3

1.3

0

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

1.3

1.3

0

20805

行政事业单位离退休

9.4

9.4

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.4

9.4

0

2080599

其他行政事业单位离退休

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

2.1

2.1

0

21005

医疗保障

2.1

2.1

0

2100501

行政单位医疗

2.1

2.1

0

221

住房保障支出

2.2

2.2

0

22102

住房改革支出

2.2

2.2

0

2210201

住房公积金

2.2

2.2

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 阳江市江城区人民政府法制局                          单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

41.2

302

商品和服务支出

8.2

30101

基本工资

32.8

30201

办公费

3.6

30102

津贴补贴

7.1

30202

印刷费

0

30103

奖金

0

30203

咨询费

0

30104

其他社会保障缴费

1.3

30204

手续费

0

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0

30107

绩效工资

0

30206

电费

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

0.5

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0

303

对个人和家庭的补助

13.8

30211

差旅费

1.1

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

0

30302

退休费

9.4

30213

维修(护)费

0

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

30304

抚恤金

0

30215

会议费

0.7

30305

生活补助

30216

培训费

0

30306

救济费

30217

公务接待费

1.8

30307

医疗费

2.1

30218

专用材料费

0

30308

助学金

30224

被装购置费

0

30309

奖励金

30225

专用燃料费

0

30310

生产补贴

30226

劳务费

0

30311

住房公积金

2.2

30227

委托业务费

0

30312

提租补贴

30228

工会经费

0

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

0

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.5

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

0

30299

其他商品和服务支出

0

310

其他资本性支出

0.4

31001

房屋建筑物购建

0

31002

办公设备购置

0.4

31003

专用设备购置

0

31005

基础设施建设

0

31006

大型修缮

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

31008

物资储备

0

31009

土地补偿

0

31010

安置补助

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

31012

拆迁补偿

0

31013

公务用车购置

0

31019

其他交通工具购置

0

31020

产权参股

0

31099

其他资本性支出

0

304

对企事业单位的补贴

0

30401

企业政策性补贴

0

30402

事业单位补贴

0

30403

财政贴息

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

307

债务利息支出

0

30701

国内债务付息

0

30707

国外债务付息

0

399

其他支出

0

39906

赠与

0

人员经费合计

55

公用经费合计8.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:阳江市江城区人民政府法制局

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.8

0

0

0

0

1.8

1.8

0

0

0

0

1.8

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)2015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:阳江市江城区人民政府法制局

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

0

0

0

0

0

0

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

0

0

0

2120901

城市公共设施

0

0

0

0

0

0

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分 阳江市江城区人民政府法制局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江市江城区人民政府法制局2015年度总收入 63.6 万元,其中本年收入63.6万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 63.6万元,比上年决算数增加13.38万元,增长21 %。主要原因:人员工资部份增加。

2.上级补助收入 0万元,比上年决算数增加0万元,增长(下降) 0%。

3.事业收入0 万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

4.经营收入0 万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

5.其他收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(二)2015年度支出总体情况

一般公共服务(类)支出48.6万元,主要用于工资福利支出和一般商品服务支出,比上年决算数增加10.51万元,增长27%,主要原因一是局人员2015年比上年增多。二是人员工资部份增长。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

阳江市江城区人民政府法制局2015年度财政拨款收入合计 63.6万元。其中:一般公共预算财政拨款收入63.6万元,比年初预算数增加 16.5万元,增长35 %;主要原因一是局人员2015年比上年增多。二是人员工资增长。政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

(二)2015年度财政拨款支出说明

阳江市江城区人民政府法制局2015年度财政拨款支出合计 63.6万元。其中:一般公共预算财政拨款支出63.6万元,比年初预算数增加 16.5万元,增长35 %;主要原因一是局人员2015年比上年增多。二是人员工资增长。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市江城区人民政府法制局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元,完成预算1.2万元的100 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算 0万元的 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,完成预算 0万元的 0%;公务接待费支出决算为1.8 万元,完成预算 1.2万元的 100%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请批准,临时增加接待任务。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0万元,增长 0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加) 万元,下降(增长) %;公务接待费支出决算减少(增加) 0万元,下降(增长) 0%。000

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0 %;公务接待费支出1.8万元,占100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.8万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出8.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加0.6万元,增长7.5%。主要原因是:物价上涨。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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