目 录
第一部分 阳江市江城区经济和信息化局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 阳江市江城区经济和信息化局2016年部门决算表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、2016年“三公”经费决算表
第三部分 阳江市江城区经济和信息化局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
二、2016年“三公”经费决算基本情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市江城区经济和信息化局概况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
1.内设职能情况:内设机构11个,分别为:办公室、经济运行与民爆监管股、技术改造与创新股、产业与园区管理股、能源与循环经济股、信息产业股(区无线电管理办公室)、区中小企业局(区民营经济发展服务局)、科技发展与服务股、高新技术与产学研股、知识产权股、学会与科普办公室。另设区地震办公室。
2016年1月,因区机构改革,区成立商务局,原区经济和信息化局负责的招商引资、市场监督管理、贸易服务及电子商务等职能划转至区商务局。区经信局的主要职能是贯彻执行国家、省、市有关科技、工业、知识产权、信息化等方针政策和法律法规,拟定全区科技、工业、知识产权和信息化的措施,并组织实施和监督检查。起草有关政府规范性文件草案,实施科技、工业、知识产权和信息化发展规划、计划。指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推荐高新技术企业和高新技术产品认定。负责创新型企业和自主创新产品的申报工作;负责中小企业发展和民营企业的宏观指导和服务,负责全区信息网络设施建设的规划、协调、安全和管理;负责全区专利工作;指导节能减排降耗工作,制定节能减排降耗相关规划、政策并组织实施;组织实施全区产业转移总体规划和政策措施;负责企业技术改造、技术创新管理工作;承办区人民政府以及市经信局、市科技局、市商务局、市质量技术监督局、市知识产权局、市地震局交办的其他事项。
2、下属事业单位设置、职能。
(1)江城区生产力促进中心。主要负责科技创新机构服务、协同推进科技创新发展等方面的工作。
(2)江城区中小企业服务中心。主要面向中小企业服务,搭建中小企业公共服务平台,为企业提供技术咨询、信息服务等多形式的服务工作。
(二)2016年人员构成情况。
1、局机关在职人员33人,离退休人员23人。
2、下属事业单位在职2人,离退休人员0人。
(三)2016年主要工作。
1.强化服务增强发展动力。一是精准施策抓企业帮扶,落实惠企政策。组织区四套领导班子成员联系32家重点工业企业,积极配合市企业集中服务月活动,为26家企业解决35个涉及供水、供电、招工、厂区环境等问题;二是加强经济运行监测,加大对主导产业、重点企业、重点产品的监测力度,抓好对百强企业、高耗能企业和重点项目的调度分析,引导企业注册广东省企业情况综合数据平台,全年动员 812家工业企业参与综合数据平台采集,进一步提高了经济运行综合分析能力。
2.技术改造扎实推进。深入企业开展技改技创宣传引导,提高企业经营者的创新和改造意识,增加工业投资。推荐阳江昌农农牧科技公司的“饲料生产线改造专项项目”申报广东省新一轮技术改造(产业转移)资金。联合区财政局、区国税、区地税、区统计局等部门印发《江城区工业企业技术改造事后奖补实施细则》,增强企业技改积极性。其中7家主营业务超5000万元的企业开展了技术改造,完成工业技改投资1.25亿元。
3.产业集聚健康发展。在实现年度产业转移考核达标的同时,认真做好骨干企业培育,推动产业集聚发展。一是利用珠海对口帮扶阳江平台,向省申报依托珠海(阳江)产业转移园聚集区,已获省的批复;二是积极开展先进装备制造业招商引资,组织英格电气、欣荣食品机械、鸿丰实业等企业参加第二届珠西先进装备制造业洽谈会,引进阳光倍健健康科技项目落户环保工业园;三是积极发展清洁能源产业,落户双捷镇的阳江华智绿色能源科技光伏项目已于7月并网发电。四是加快调整产业结构,建设奕垌硅胶新材料产业基地,《阳江硅胶产业发展基地规划(2016-2020)》(第二稿)已委托武汉大学化学分子研究院编制完成。9月27日,奕垌工业园举行今年首批12家入园企业动工仪。
4.信息化建设提速。一是推进“互联网+”行动的战略部署,推动中国联合阳江市分公司与区人民政府签订《推进“互联网+”战略合作框架协议》;二是推进信息基础设施建设,协调有关部门做好3个通信基站安装任务;二是密切配合市经信局等部门开展智慧城市建设,加快光纤入户、公共领域免费热点布局;三是引导企业开展“信息化与工业化”两化融合贯标,推荐英格(阳江)电气有限公司申报“两化融合”贯标示范企业。
5.节能降耗成效显著。加强对社会机构的节能监控,依法实施对重点用能单位和主要耗能设备能源利用效率的监察、监测,以较好的成绩通过了市对区政府的节能考核任务。发动重点用能企业开展清洁生产工作,推荐英格(阳江)电气有限公司申报“广东省清洁生产企业”。全区单位GDP能耗 0.37吨标煤/万元,同比下降3.8%,单位GDP电耗同比下降4.5 % 。
6.创新驱动发展取得新突破。一是抓好科技项目申报,协助19家企事业单位申报35项省、市科技计划项目,目前省已立项1个、市立项9个;二是做好市知识产权执法权下移后的承接工作,加强知识产权保护,受理侵权纠纷案件9宗,年度结案率100%。全区专利申请464件,同比增长36.3%,其中发明专利申请22件,同比增长69%,发明授权8件,同比增长33.3%;三是培育创新载体,推动佳信公司在银岭产业园建设科技孵化器,发展电子商务产业,完善创新服务体系。
7.加强科技普及示范推广。一是认真开展“文化科技卫生三下乡”、科技活动月、基层科普计划及防震减灾宣传教育活动,发动成立广东正大生物有限公司科学技术协会、江城区陆海养殖公司科普惠农服务站等基层组织;二是推进基层科普行动,支持双捷香蕉种植协会、志达火龙果种植科普示范基地申报国家“基层科普行动计划”,组织陆海养殖农村科普示范基地、兴意农村科普示范基地申报“阳江市科普惠农兴村计划”,组织南恩街道甜酒社区申报“科普益民计划”;三是做好防震减灾工作,加强与教育部门的协调,开展中小学防震演练知识教育,增强防震减灾意识。
2016年工作存在的主要问题:一是工业增速仍呈小幅回落的态势;二是企业运营成本上升,工业企业技术改造意愿不高;三是工业结构不合理的矛盾仍较突出,传统产业比重大、科技含量低。
第二部分 阳江市江城区经济和信息化局2017年部门决算表
收入支出决算批复表
财决批复01表
金额单位:万元
部门:阳江市江城区经济和信息化局
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
694.34 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
23 |
628.35 |
六、其他收入 |
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
24 |
53.25 |
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
7.45 |
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
26 |
5.29 |
本年收入合计 |
10 |
694.34 |
本年支出合计 |
27 |
694.34 |
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
|
结余分配 |
28 |
|
年初结转和结余 |
12 |
|
其中:提取职工福利基金 |
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
13 |
|
转入事业基金 |
30 |
|
|
14 |
|
年末结转和结余 |
31 |
|
|
15 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
32 |
|
|
16 |
|
|
33 |
|
总计 |
17 |
694.34 |
总计 |
34 |
694.34 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算批复表
财决批复02表
金额单位:万元
部门:阳江市江城区经济和信息化局
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
694.34 |
694.34 |
|
|
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
628.35 |
628.35 |
|
|
|
|
|
||
20601 |
科学技术管理事务 |
154.00 |
154.00 |
|
|
|
|
|
||
2060101 |
行政运行 |
148.77 |
148.77 |
|
|
|
|
|
||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.22 |
5.22 |
|
|
|
|
|
||
20603 |
应用研究 |
271.60 |
271.60 |
|
|
|
|
|
||
2060302 |
社会公益研究 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
||
2060399 |
其他应用研究支出 |
257.28 |
257.28 |
|
|
|
|
|
||
20605 |
科技条件与服务 |
118.80 |
118.80 |
|
|
|
|
|
||
2060502 |
技术创新服务体系 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
110.80 |
110.80 |
|
|
|
|
|
||
20606 |
社会科学 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
2060602 |
社会科学研究 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
20607 |
科学技术普及 |
54.95 |
54.95 |
|
|
|
|
|
||
2060702 |
科普活动 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
||
20699 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
53.25 |
53.25 |
|
|
|
|
|
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
||
2080899 |
其他优抚支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算批复表
财决批复03表
金额单位:万元
部门:阳江市江城区经济和信息化局
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
694.34 |
277.74 |
416.60 |
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
628.35 |
211.75 |
416.60 |
|
|
|
||
20601 |
科学技术管理事务 |
154.00 |
154.00 |
|
|
|
|
||
2060101 |
行政运行 |
148.77 |
148.77 |
|
|
|
|
||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.22 |
5.22 |
|
|
|
|
||
20603 |
应用研究 |
271.60 |
|
271.60 |
|
|
|
||
2060302 |
社会公益研究 |
14.32 |
|
14.32 |
|
|
|
||
2060399 |
其他应用研究支出 |
257.28 |
|
257.28 |
|
|
|
||
20605 |
科技条件与服务 |
118.80 |
18.80 |
100.00 |
|
|
|
||
2060502 |
技术创新服务体系 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
110.80 |
10.80 |
100.00 |
|
|
|
||
20606 |
社会科学 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
2060602 |
社会科学研究 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
20607 |
科学技术普及 |
54.95 |
9.95 |
45.00 |
|
|
|
||
2060702 |
科普活动 |
50.00 |
5.00 |
45.00 |
|
|
|
||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
||
20699 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
53.25 |
53.25 |
|
|
|
|
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
||
2080899 |
其他优抚支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
金额单位:万元
部门:阳江市江城区经济和信息化局
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
694.34 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
17 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
18 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
19 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
21 |
628.35 |
628.35 |
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
53.25 |
53.25 |
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
7.45 |
7.45 |
|
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
24 |
5.29 |
5.29 |
|
本年收入合计 |
10 |
694.34 |
本年支出合计 |
25 |
694.34 |
694.34 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
26 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
12 |
|
|
27 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
13 |
|
|
28 |
|
|
|
|
14 |
|
|
29 |
|
|
|
总计 |
15 |
694.34 |
总计 |
30 |
694.34 |
694.34 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
金额单位:万元
部门:阳江市江城区经济和信息化局
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
694.34 |
277.74 |
416.60 |
694.34 |
277.74 |
416.60 |
|
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
628.35 |
211.75 |
416.60 |
628.35 |
211.75 |
416.60 |
|
|
|
|
||
20601 |
科学技术管理事务 |
|
|
|
154.00 |
154.00 |
|
154.00 |
154.00 |
|
|
|
|
|
||
2060101 |
行政运行 |
|
|
|
148.77 |
148.77 |
|
148.77 |
148.77 |
|
|
|
|
|
||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
|
|
|
5.22 |
5.22 |
|
5.22 |
5.22 |
|
|
|
|
|
||
20603 |
应用研究 |
|
|
|
271.60 |
|
271.60 |
271.60 |
|
271.60 |
|
|
|
|
||
2060302 |
社会公益研究 |
|
|
|
14.32 |
|
14.32 |
14.32 |
|
14.32 |
|
|
|
|
||
2060399 |
其他应用研究支出 |
|
|
|
257.28 |
|
257.28 |
257.28 |
|
257.28 |
|
|
|
|
||
20605 |
科技条件与服务 |
|
|
|
118.80 |
18.80 |
100.00 |
118.80 |
18.80 |
100.00 |
|
|
|
|
||
2060502 |
技术创新服务体系 |
|
|
|
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
|
|
|
110.80 |
10.80 |
100.00 |
110.80 |
10.80 |
100.00 |
|
|
|
|
||
20606 |
社会科学 |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
2060602 |
社会科学研究 |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
20607 |
科学技术普及 |
|
|
|
54.95 |
9.95 |
45.00 |
54.95 |
9.95 |
45.00 |
|
|
|
|
||
2060702 |
科普活动 |
|
|
|
50.00 |
5.00 |
45.00 |
50.00 |
5.00 |
45.00 |
|
|
|
|
||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
|
|
|
4.95 |
4.95 |
|
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
||
20699 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
27.00 |
27.00 |
|
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
27.00 |
27.00 |
|
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
53.25 |
53.25 |
|
53.25 |
53.25 |
|
|
|
|
|
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
|
|
|
2.44 |
2.44 |
|
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
|
2.44 |
2.44 |
|
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
49.91 |
49.91 |
|
49.91 |
49.91 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
49.91 |
49.91 |
|
49.91 |
49.91 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
|
|
|
0.90 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
||
2080899 |
其他优抚支出 |
|
|
|
0.90 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
7.45 |
7.45 |
|
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
7.45 |
7.45 |
|
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
7.45 |
7.45 |
|
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
5.29 |
5.29 |
|
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
5.29 |
5.29 |
|
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
5.29 |
5.29 |
|
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
金额单位:万元
部门:阳江市江城区经济和信息化局
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
135.70 |
302 |
商品和服务支出 |
115.53 |
310 |
其他资本性支出 |
22.27 |
|
30101 |
基本工资 |
45.28 |
30201 |
办公费 |
6.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
87.98 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
12.82 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
9.45 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.62 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.55 |
30211 |
差旅费 |
2.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
49.91 |
30213 |
维修(护)费 |
12.55 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.90 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
1.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
357.29 |
|
30307 |
医疗费 |
7.45 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
357.29 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
5.29 |
30227 |
委托业务费 |
45.00 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.84 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.12 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
199.25 |
公用经费合计 |
495.09 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
金额单位:万元
部门:阳江市江城区经济和信息化局
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
2016年“三公”经费决算表
编制单位:阳江市江城区经济和信息化局
项 目 |
金额(单位:万元) |
项 目 |
统计数 |
一、“三公”经费支出合计 |
4 |
二、相关统计数 |
— |
其中:一般公共预算财政拨款支出 |
4 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
|
其他资金支出 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
|
(一)因公出国(境)费 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
|
(二)公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.公务用车保有量(辆) |
1 |
1.公务用车购置费 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
10 |
2.公务用车运行维护费 |
3 |
6.国内公务接待人次(人) |
125 |
(三)公务接待费 |
1 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
|
1.国内接待费 |
1 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
|
2.国(境)外接待费 |
|
|
|
第三部分 阳江市江城区经济和信息化局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
阳江市江城区经济和信息化局2016年度总收入694.34万元,其中本年收入694.34万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入694.34万元,比2015年决算数减少549.96万元,下降44.2 %。主要原因是因为2016年区政府机构改革,原招商引资、外贸进出口、贸易管理等职能从区经信部门划出,成立了区商务局,相关人员、职能划转至区商务局。
2.上级补助收入0万元,比2015年决算数没有增减。
3.事业收入0万元,比2015年决算数没有增减。
4.经营收入0万元,比2015年决算数没有增减。
5.其他收入0万元,比2015年决算数没有增减。
(二)年度支出总体情况
阳江市江城区经济和信息化局2016年度总支出694.34万元,其中本年支出694.34万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出0万元,比2015年决算数没有增减
2.科学技术支出628.35万元,主要支出项目有基本支出和项目支出,比2015年决算数减少421.15万元,下降40.13%。
3.社会保障和就业支出53.25万元,比2015年决算数减少114.55万元,下降68.27%。
4.医疗卫生与计划生育支出7.45万元,比2015年决算数减少8.55万元,下降53.44%。
5.住房保障支出5.29万元,比2015年决算数减少5.61万元,下降51.47%
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
阳江市江城区经济和信息化局2016年度财政拨款收入合计 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入694.34万元,比年初预算数增加153.44万元,增长28.37%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数没有增减。
(二)2016年度财政拨款支出说明
阳江市江城区经济和信息化局2016年度财政拨款支出合计694.34万元。其中:一般公共预算财政拨款支出694.34万元,比年初预算数增加153.44万元,增长28.37%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数没有增减。
分功能科目看,科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)154.00万元;科学技术支出(类)应用研究(款)271.60万元;科学技术支出(类)科学条件与服务(款)118.80万元;科学技术支出(类)社会科学(款)2.00万元;科学技术支出(类)科学技术普及(款)54.95万元;科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)27.00万元。社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)2.44万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)49.91万元;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)0.90万元。医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)7.45万元。住房保障支出(类)住房改革支出(款)5.29万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市江城区经济和信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.00万元,完成预算8.40万元的47.62 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元,完成预算6.00万元的50 %;公务接待费支出决算为1.00万元,完成预算 2.40万元的41.67 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与2015年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.80万元,增长25.00%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.00万元;公务接待费支出决算减少2.20 万元,下降68.75 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占 %;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占75 %;公务接待费支出 1万元,占25 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行及维护支出3.00万元,2016年局机关及下属2个单位公务用车保有量为1辆,主要用于执行公务。
3.公务接待费支出1.00万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关及下属2个单位共发生国内接待10次,接待人数共125人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出137.80万元,比2015年减少39.20万元,降低22.15%。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算支出开展绩效自评。包括对国库集中支付、部门预算系统经费支出、财政监督检查专项项目等进行评价。从评价情况来看,以上项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。