目 录
第一部分 阳江市江城区民政局概况
部门机构设置和主要职责
第二部分 阳江市江城区民政局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阳江市江城区民政局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市江城区民政局概况
(一)部门机构设置和主要职责
1、区民政局内设办公室、计划财务股、双拥股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权和社区建设股、区划地名股、社会福利和社会事务管理股、民间组织管理股等9个股室。具体职能:
(1)办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作;承担机关有关规范性的合法性审核工作;指导民政系统行政执法工作;承办有关行政复议和行政应诉工作;承担民政法制宣传工作;会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范;推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;承担民政科技管理工作,负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、党群和离退休人员服务工作。
(2)计划财务股。拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准;承担本级及全区民政事业经费专业项目绩效评价管理工作,监督民政事业经费的管理和使用;承办机关及直属单位民政事业经费的预决算、固定资产和日常财务管理工作;承担民政统计管理工作。
(3)双拥股。负责指导全区开展拥军优属、拥政爱民,军民共建及争创全国、全省双拥模范城(市、区)活动、组织、协调、实施重大节日的拥军优属活动;协调驻军和地主关系;指导、协调军地双方开展以爱国主义为核心的国防和双拥教育;督促检查落实拥军优属、拥政爱民的各项政策措施。
(4)优抚安置股。承担区拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作;承担“三属”(烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属)等抚恤、补助、优待工作;承担追认革命烈士的审核报批、烈士褒扬工作;承担复退军人稳定工作,协调处理军民矛盾和纠纷;承担军队(含武警部队)移交地方政府管理的离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;组织实施军地两用人才的开发使用工作;会同有关部门推进退役士兵职业技能培训;指导优抚医院、光荣院、军休所、军人接待站、烈士纪念建筑物的建设和服务管理工作。
(5)救灾救济股。拟订救灾工作政策;承办救灾组织、协调工作;组织自然灾害救助应急体系建设;承办灾情核查和统一上报、发布工作;承办救灾款物管理、分配及监督使用工作;会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助;指导救灾物资储备工作;组织和指导救灾捐赠工作;会同有关部门拟订减灾规划;拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;组织实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;拟订五保户社会救济政策;指导农村敬老院建设;参与拟订住房、教育、司法救助相关办法;承办中央、省、市财政最低生活保障投入资金的分配和监管工作;指导各地最低生活保障工作;组织拟订促进慈善事业发展政策;组织和指导社会捐助工作。
(6)基层政权和社区建设股。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;推动基层民主政治建设;指导村(居)民委员会建设及村(居)民自治工作;指导监督村务公开工作;拟订城乡社区建设的政策并指导实施;指导城乡社区服务体系建设;拟订婚姻管理政策,推进婚俗改革,承担婚姻行业职业技能建设工作;指导全区涉外和涉港澳台居民、华侨、边民婚姻管理;指导全区婚姻登记信息管理工作;指导婚姻服务机构管理工作。
(7)区划地名股。拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施;承担全区镇(街道)行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作;承担行政区域界线的勘定和管理工作;指导区内各级行政区域界线的勘定和管理;承办边界争议的调处事务;承担地名命名、更名、销名的审核工作;组织编制地名规划;规范地名标志和管理工作。
(8)社会福利和社会事务股(区老龄工作办公室)。拟订社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护及儿童收养政策;拟订城乡社会福利机构设置规划和管理办法,指导社会福利机构建设;拟订殡葬管理政策,推进殡葬改革;承担全区经营性公墓的管理工作;承担殡葬行业职业技能建设工作;拟订社会福利企业扶持政策;承担福利职业技能建设工作;承办收养登记管理工作,指导收养机构管理;指导流浪乞讨及生活无着人员救助工作;指导殡葬、救助服务机构管理工作;负责牵头做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作;承担区老龄工作委员会的日常工作。
(9)民间组织管理股。拟定我区民间组织管理的方针、政策和规章并监督实施;负责全区性民间组织的审批、登记、管理工作;指导、监督镇(街道)民间组织登记管理工作和重大案件的查处工作;承担区社会组织党工委的日常工作。
2、区民政局下辖五个公益一类事业单位,包括区社会福利院、区殡葬管理所、区军队离休退休干部休养所、江城区民政局婚姻登记处、救助申请家庭经济状况核对指导中心。具体职能:
(1)江城区社会福利院。贯彻执行国家有关社会福利政策法规,收养城市中无生活来源、无家可归、无法定义务抚养人的孤老残幼、社会弃婴及迷童,为收养对象提供供养及康复服务,弘扬救助精神。为孤寡五保老人、孤老复员军人、孤儿、弃婴提供住房、生活和文化娱乐等服务。
(2)江城区殡葬管理所。负责全区的殡葬管理工作,督促检查殡改法律、法规及政策在基层的落实情况;负责查处违法殡葬行为和非法的殡葬组织;组织协调有关殡改事宜,宣传殡葬改革有关法律及政策法规。
(3) 江城区军队离休退休干部休养所。负责接收、安置军队离退休干部,按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定,落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇;为其做好生活服务工作;负责军队离退休干部的日常服务、医疗保健和后勤保障工作;负责组织开展有关老有所养、老有所学和老有所为等活动,充分发挥离退休干部余热创造条件,表彰他们的先进事迹和处理好其它有关工作。
(4) 江城区民政局婚姻登记处。依法履行婚姻登记行政职能:办理婚姻登记;补发婚姻证;出具婚姻登记记录证明;
撤销受胁迫的婚姻;宣传婚姻法律法规,倡导文明婚俗。
(5) 救助申请家庭经济状况核对指导中心。对全区城乡低保对象按一定比例开展年度核查,指导、开展全区社会救助业务培训,统筹社会救助体系建设;负责救助申请家庭经济状况核对工作的政策评估、宣传和业务交流活动。
第二部分 阳江市江城区民政局2016年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
部门:阳江市江城区民政局 |
|
单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
一、财政拨款收入 |
1 |
14,971.39 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
二、外交支出 |
39 |
0.00 |
||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
三、国防支出 |
40 |
0.00 |
||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
41 |
0.00 |
||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
五、教育支出 |
42 |
0.00 |
||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
43 |
0.00 |
||||
…… |
8 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
9 |
|
八、社会保障和就业支出 |
45 |
12,753.20 |
||||
|
10 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
46 |
1,216.25 |
||||
|
11 |
|
十、节能环保支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
12 |
|
十一、城乡社区支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
13 |
|
十二、农林水支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
14 |
|
十三、交通运输支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
15 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
16 |
|
十五、商业服务业等支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
17 |
|
十六、金融支出 |
53 |
0.00 |
||||
|
18 |
|
十七、援助其他地区支出 |
54 |
0.00 |
||||
|
19 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
20 |
|
十九、住房保障支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
21 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
57 |
0.00 |
||||
|
22 |
|
二十一、其他支出 |
58 |
1,001.94 |
||||
|
23 |
|
二十二、债务还本支出 |
59 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
24 |
14,971.39 |
二十三、债务付息支出 |
60 |
0.00 |
||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
…… |
61 |
|
||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
本年支出合计 |
62 |
14,971.39 |
||||
|
27 |
|
结余分配 |
63 |
0.00 |
||||
|
32 |
|
年末结转和结余 |
68 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
总计 |
36 |
14,971.39 |
总计 |
72 |
14,971.39 |
||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表 |
|||||||||
公开02表 |
|||||||||
部门:阳江市江城区民政局 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
14,971.39 |
14,971.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
12,743.75 |
12,743.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
689.22 |
689.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080204 |
拥军优属 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080205 |
老龄事务 |
88.51 |
88.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
37.10 |
37.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
15.92 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.56 |
66.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.56 |
66.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1,544.30 |
1,544.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
560.11 |
560.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
976.49 |
976.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
222.80 |
222.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
179.30 |
179.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
326.60 |
326.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
231.27 |
231.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
3,243.30 |
3,243.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
178.00 |
178.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
146.33 |
146.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
7,829.00 |
7,829.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,694.00 |
5,694.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2,135.00 |
2,135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
256.02 |
256.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
179.02 |
179.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员供养 |
1,130.21 |
1,130.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
1,130.21 |
1,130.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
333.30 |
333.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
333.30 |
333.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,216.25 |
1,216.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
1,216.25 |
1,216.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
1,123.00 |
1,123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,001.94 |
1,001.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,001.94 |
1,001.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,001.94 |
1,001.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表 |
|||||||||||||
公开03表 |
|||||||||||||
部门:阳江市江城区民政局 |
单位:万元 |
||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
合计 |
14,971.39 |
1295.42 |
13675.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
12,743.75 |
273.78 |
12,469.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
689.22 |
183.61 |
505.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080201 |
行政运行 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080204 |
拥军优属 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080205 |
老龄事务 |
88.51 |
0.00 |
88.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
37.10 |
0.00 |
37.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
15.92 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.56 |
66.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
66.56 |
66.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20808 |
抚恤 |
1,544.30 |
7.70 |
1,536.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
560.11 |
0.00 |
560.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080899 |
其他优抚支出 |
976.49 |
0.00 |
976.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20809 |
退役安置 |
222.80 |
0.00 |
222.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080901 |
退役士兵安置 |
179.30 |
0.00 |
179.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080904 |
退役士兵管理教育 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20810 |
社会福利 |
326.60 |
0.00 |
326.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2081001 |
儿童福利 |
231.27 |
0.00 |
231.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2081004 |
殡葬 |
39.33 |
0.00 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2081099 |
其他社会福利支出 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20815 |
自然灾害生活救助 |
324.33 |
0.00 |
324.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
178.00 |
0.00 |
178.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
146.33 |
0.00 |
146.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20819 |
最低生活保障 |
7,829.00 |
0.00 |
7,829.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,694.00 |
0.00 |
5,694.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2,135.00 |
0.00 |
2,135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20820 |
临时救助 |
256.02 |
0.00 |
256.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2082001 |
临时救助支出 |
179.02 |
0.00 |
179.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
77.00 |
0.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20821 |
特困人员供养 |
1,130.21 |
0.00 |
1,130.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2082102 |
农村五保供养支出 |
1,130.21 |
0.00 |
1,130.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20825 |
其他生活救助 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
333.30 |
0.00 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
333.30 |
0.00 |
333.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,216.25 |
10.25 |
1,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
21005 |
医疗保障 |
1,216.25 |
10.25 |
1,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2100502 |
事业单位医疗 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2100509 |
城乡医疗救助 |
1,123.00 |
0.00 |
1,123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
229 |
其他支出 |
1,001.94 |
1,001.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,001.94 |
1,001.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,001.94 |
1,001.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
公开04表 |
||||||||||
部门:阳江市江城区民政局 |
单位:万元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,969.45 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,001.94 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
12,753.20 |
12,753.20 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
1,216.25 |
1,216.25 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
1,001.94 |
0.00 |
1,001.94 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
14,971.39 |
本年支出合计 |
77 |
14,971.39 |
13,969.45 |
1,001.94 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
29 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
14,971.39 |
总计 |
83 |
14,971.39 |
13,969.45 |
1,001.94 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
公开05表 |
||||
部门:阳江市江城区民政局 |
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
13,969.45 |
293.48 |
13,675.97 |
208 |
社会保障和就业支出 |
12,743.75 |
273.78 |
12,469.97 |
20802 |
民政管理事务 |
689.22 |
183.61 |
505.61 |
2080201 |
行政运行 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
2080204 |
拥军优属 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
2080205 |
老龄事务 |
88.51 |
0.00 |
88.51 |
2080207 |
行政区划和地名管理 |
37.10 |
0.00 |
37.10 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
15.92 |
15.92 |
0.00 |
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.56 |
66.56 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
66.56 |
66.56 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
1,544.30 |
7.70 |
1,536.60 |
2080801 |
死亡抚恤 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
5,601.10 |
0.00 |
560.11 |
2080899 |
其他优抚支出 |
976.49 |
0.00 |
9,764.90 |
20809 |
退役安置 |
222.80 |
0.00 |
222.80 |
2080901 |
退役士兵安置 |
179.30 |
0.00 |
179.30 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
20810 |
社会福利 |
326.60 |
0.00 |
326.60 |
2081001 |
儿童福利 |
231.27 |
0.00 |
231.27 |
2081004 |
殡葬 |
39.33 |
0.00 |
39.33 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
20815 |
自然灾害生活救助 |
324.33 |
0.00 |
324.33 |
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
178.00 |
0.00 |
178.00 |
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
146.33 |
0.00 |
146.33 |
20819 |
最低生活保障 |
7,829.00 |
0.00 |
7,829.00 |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,694.00 |
0.00 |
5,694.00 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2,135.00 |
0.00 |
2,135.00 |
20820 |
临时救助 |
256.02 |
0.00 |
256.02 |
2082001 |
临时救助支出 |
179.02 |
0.00 |
179.02 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
77.00 |
0.00 |
77.00 |
20821 |
特困人员供养 |
1,130.21 |
0.00 |
1,130.21 |
2082102 |
农村五保供养支出 |
1,130.21 |
0.00 |
1,130.21 |
20825 |
其他生活救助 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
333.30 |
0.00 |
333.30 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
333.30 |
0.00 |
333.30 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,216.25 |
10.25 |
1,206.00 |
21005 |
医疗保障 |
1,216.25 |
10.25 |
1,206.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
2100509 |
城乡医疗救助 |
1,123.00 |
0.00 |
1,123.00 |
221 |
住房保障支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:阳江市江城区民政局 |
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
164.12 |
302 |
商品和服务支出 |
35.81 |
30101 |
基本工资 |
59.53 |
30201 |
办公费 |
29.44 |
30102 |
津贴补贴 |
88.67 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.92 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
93.55 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
66.56 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
7.70 |
30215 |
会议费 |
0.59 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
30307 |
医疗费 |
10.25 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
9.05 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.50 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
人员经费合计 |
257.67 |
公用经费合计 |
35.81 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
公开07表 |
||||||||||||
部门:阳江市江城区民政局 |
单位:万元 |
|||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
2.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
公开08表 |
|||||||
部门:阳江市江城区民政局 |
单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
1,001.94 |
1,001.94 |
1,001.94 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,001.94 |
1,001.94 |
1,001.94 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,001.94 |
1,001.94 |
1,001.94 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
1,001.94 |
1,001.94 |
1,001.94 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分 阳江市江城区民政局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:
(一)年度收入总体情况
阳江市江城区民政局2016年度总收入14971.39万元,其中本年收入14971.39万元。具体情况如下:
财政拨款收入14971.39万元,比上年决算数增加3962.19万元,增长26 %。主要原因:在职人员经费、离退休人员经费及项目经费增加。
(二)年度支出总体情况
阳江市江城区民政局2016年度总支出14971.39万元,其中本年支出14971.39万元。具体情况如下:
一般公共服务(类)支出14971.39万元,主要用于抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害、最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助等项目支出,比上年决算数增加3962.19万元,增长26%,主要原因是主要原因是在职人员经费、离退休人员经费及项目经费增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
阳江市江城区民政局2016年度财政拨款收入合计14971.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 13969.45万元,比年初预算数增加2809.65万元,增长20%;主要原因是在职人员经费、离退休人员经费及项目经费增加;政府性基金预算财政拨款收入1001.94万元,比年初预算数增加1001.94万元,增长100 %;主要原因是在职人员经费、离退休人员经费及项目经费增加。
(二)2016年度财政拨款支出说明
阳江市江城区民政局2016年度财政拨款支出合计14971.39万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 13969.45万元,比年初预算数增加2809.65万元,增长20%;主要原因是在职人员经费、离退休人员经费及项目经费增加;政府性基金预算财政拨款支出1001.94万元,比年初预算数增加1001.94万元,增长100 %;主要原因是在职人员经费、离退休人员经费及项目经费增加。三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(三)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市江城区民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元,完成预算8万元的35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算6万元的0%;公务接待费支出决算为2.8万元,完成预算2万元的140%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;
(四)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.8万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元。
3.公务接待费支出2.8万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关及下属5个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾 0人次;发生国内接待6次,接待人数共33人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出180万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少156.4万元,降低46%。主要原因是:调整分类科目。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年本部门推进决算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
(十九)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。
(二十一)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):开展拥军优属活动的支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。
(二十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。
(二十四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
(二十五)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
(二十六)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
(二十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
(二十九)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
(三十)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。
(三十一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
(三十二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
(三十三)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
(三十四)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
(三十五)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
(三十六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(三十七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(三十八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
(三十九)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
(四十)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
(四十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(四十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(四十三)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
(四十四)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。