阳江市江城区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年2月22日在阳江市江城区第九届人民代表大会第二次会议上
阳江市江城区财政局党组书记、局长 梁文时
各位代表:
受区人民政府的委托,现将江城区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请区九届人大二次会议审议。
一、2021年预算执行情况
2021年是“十四五”开局之年,也是实现第二个百年奋斗目标的开局之年,区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神,在区委、区政府的正确领导下,在区人大和区政协的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,加力提质增效实施积极财政政策,加强统筹协调和科学谋划,积极向上级争取政策支持,推动财政重点工作不断取得新突破,有力地服务和支持了经济社会持续健康稳定发展。在全区各部门的共同努力下,全年财政运行平稳,预算执行情况总体良好。
(一)一般公共预算收支情况(快报数,下同)
1.一般公共预算收入情况
2021年全区一般公共预算收入51646万元,完成年度预算的100.87%,比上年收入47867万元增加3779万元,同比增长7.89%。其中:税收收入41351万元,完成年度预算的100.37%,比上年收入36479万元增收4872万元,增长13.36%;非税收入10295万元,完成年度预算的102.95%,比上年收入11388万元减收1093万元,下降9.6%。
2.一般公共预算支出情况
2021年全区一般公共预算支出201466万元,完成年度预算的76.59%,比上年支出202277万元减支811万元,下降0.4%。全区主要支出项目是:
(1)一般公共服务支出27803万元,完成年度预算的104.91%,比上年增支3829万元,增长15.97%。
(2)国防支出414万元,完成年度预算的115%,比上年增支64万元,增长18.29%。
(3)公共安全支出2918万元,完成年度预算的82.04%,比上年增支1006万元,增长52.62%。
(4)教育支出57580万元,完成年度预算的95.83%,比上年增支5392万元,增长10.33%。
(5)科学技术支出628万元,完成年度预算的121.47%,比上年增支93万元,增长17.38%。
(6)文化体育与传媒支出2568万元,完成年度预算的58.98%,比上年增支117万元,增长4.77%。
(7)社会保障和就业支出44474万元,完成年度预算的 80.28%,比上年增支4844万元,增长12.22%。
(8)卫生健康支出35820万元,完成年度预算的85.62%,比上年增支15417万元,增长75.56%,增长主要原因:城乡居民基本医疗保险补助资金支出比2020年增加。
(9)节能环保支出429万元,完成年度预算的176.54%,比上年减支524万元,下降54.98%,下降主要原因:2020年拨付专项污染防治攻坚资金垫高了基数。
(10)城乡社区支出1452万元,完成年度预算的248.21%,比上年减支5442万元,下降78.94%,下降主要原因:2020年拨付了推进农村人居环境债券资金5000万元,2021年没有相关债券资金。
(11)农林水支出11605万元,完成年度预算的41.78%,比上年减支27136万元,下降70.04%,下降主要原因:一是精准扶贫、省定贫困村新农村建设、农村人居环境整治等几项重点项目建设已基本完成,上级财政不再下达以上几项补助资金,上级补助资金大幅减少;二是2021年没有投入农林水方面的债券资金。
(12)商业服务业等支出414万元,比上年减支55万元,下降11.73%。
(13)住房保障支出9056万元,完成年度预算的29.57%,比上年减支140万元,下降1.52%。
(14)粮油物资储备支出325万元,完成年度预算的124.05%,比上年增支140万元,增长75.68%。
(15)债务付息支出2708万元,完成年度预算的451.33%,比上年增支233万元,增长9.41%。
(16)其他支出104万元,完成年度预算的2.27%,比上年减支84万元,下降44.68%。
2021年全区一般公共预算收入51646万元,上级返还性收入9959万元,一般性转移支付收入121012万元,专项转移支付收入7347万元,债务转贷收入27476万元,上年结余5945万元,市补助收入27616万元,调入资金22558万元,调入预算稳定调节资金4867万元,总计收入278426万元。全区一般公共预算支出201466万元,债务还本支出27476万元,上解支出28462万元,结转下年支出21022万元,总计支出278426万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算收支情况
1.政府性基金收入情况
2021年全区政府性基金预算收入26379万元,完成年度预算的57.4%,比上年收入11627万元增收14752万元,增长126.88%。主要收入项目是:
(1)国有土地使用权出让收入25710万元,完成年度预算的56.88%,比上年收入11381万元增收14329万元,增长125.9%。
(2)农业土地开发资金收入195万元,完成年度预算的25.79%,比上年收入246万元减收51万元,下降20.73%。
2.政府性基金支出情况
2021年全区政府性基金预算支出24143万元,完成年度预算的147.23%,比上年支出38497万元减支14354万元,下降37.29%。主要支出项目是:
(1)社会保障和就业支出303万元,比上年减支1万元,下降0.33%。
(2)城乡社区支出3248万元,完成年度预算的28.46%,比上年减支1440万元,下降30.72%,下降主要原因:银岭科技产业园土地整治项目专项债券资金减少。
(3)其他支出15324万元,比上年减支15320万元,下降49.99%。
(4)债务付息支出3898万元,完成年度预算的121.81%,比上年增支1247万元,增长47.04%。
2021年全区政府性基金预算收入26379万元,上级补助3152万元,债务转贷收入26276万元,上年结余3337万元,总计收入59144万元;全区政府性基金支出24143万元,债务还本支出11276万元,调出资金22558万元,结转下年支出1167万元,总计支出59144万元,收支平衡。
(三)社会保险基金收支情况
1.社会保险基金收入情况
2021年全区社会保险基金预算收入32397万元,主要收入项目是:
(1)城乡居民基本养老保险基金收入12232万元。
(2)机关事业单位基本养老保险基金收入20165万元。
2.社会保险基金支出情况
2021年全区社会保险基金预算支出30091万元,主要支出项目是:
(1)城乡居民基本养老保险基金支出10548万元。
(2)机关事业单位基本养老保险基金支出19543万元。
2020年全区社会保险基金结余41582万元,2021年收入32397万元,支出30091万元,2021年全区社会保险基金结余43888万元。
(四)政府性债务情况
1.地方政府债务限额余额情况
2021年政府债务余额224212万元,其中:一般债务余额105361万元,专项债务余额118851万元,比上年增加37600万元。2021年政府债务限额224212万元,其中:一般债务限额105361万元,专项债务限额118851万元。
2.地方政府债券发行情况
2021年发行地方政府债券53753万元(再融资债券38753万元)。其中:一般债券27477万元(再融资债券27477万元),专项债券26276万元(再融资债券11276万元)。
3.地方政府债务还本情况
2021年按照偿债计划,偿还地方政府债券本金16153万元,其中:一般债券还本4877万元,专项债券还本11276万元。
一年来,我们着重抓了以下几方面工作:
---谋篇布局,勤征挖潜,强化财政组织收入力度。全年全区一般公共预算收入完成51646万元,同比增长7.89%。一方面,聚焦税收组织:加强财税部门协调联动,科学研判经济发展趋势和收入形势,强化税收征管,确保颗粒归仓。2021年税收收入完成41351万元,占一般公共预算收入的80.07%,重点领域支出得到有力保障。另一方面,优化非税征管:积极挖掘增收潜力,增强征管质效,严格按照“收支两条线”原则,不断提高非税收入精细化、科学化管理水平,2021年非税收入完成10295万元,占一般公共预算收入的19.93%,有效增加财政收入。为缓解我区资金调度困难,区财政部门积极主动向上级部门争取资金支持,2021年共争取到上级各类补助和债券资金共15.83亿元,统筹用于做好“六稳”“六保”工作和项目建设,为增强区各项事业的发展后劲提供有力支撑。
---围绕中心,服务大局,积极推进经济高质量发展。一是大规模减税降费政策卓有成效。坚持以供给侧结构性改革为主线,大力贯彻落实减税降费政策,切实减轻企业负担,助力企业释放发展活力,积极效应全面凸显。二是持续加大力度促进产业园区扩能增效。2021年共投入4.6亿元支持三大产业园区建设,园区基础设施日臻完善,承载能力不断加强。三是支持民营企业和中小企业实现平稳发展。2021年共拨付升级促进经济高质量发展专项资金1585.6万元,促进企业转型升级,切实增强经济发展内生动力。四是稳步推进国有企业改制工作。原阳江市江城区食品总公司、江城区粮食储备公司、江城区粮食资产经营管理公司3家公司已全面完成更名改制工作,有效防止国有资产流失,激发了企业活力和竞争力,助力国有企业破浪前行。
---多管齐下,全力以赴,持续提高民生福祉水平。一是保障“三保”支出得到有力保障。坚持“三保”兜底不松懈,我区全年“三保”支出累计18.59亿元,切实兜牢“三保”支出底线。二是支持教育优先发展。2021年全区教育支出5.76亿元,统筹用于落实城乡义务教育公用经费、做好学校基础设施建设、完善扶贫助学机制等方面,切实推进教育领域条件改善和质量提升。三是支持多渠道促进就业创业。2021年安排就业保障资金1238万元,突出支持重点群体就业,做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业工作。四是卫生健康支出保障到位。2021年共投入超1.5亿元支持区卫生健康事业发展,逐步推进江城区人民医院工程建设,不断促进医疗卫生机构改革,推动区卫生健康事业高质量发展。持续支持抓好疫情防控,统筹安排用于疫情防控的各类资金共1737万元,其中安排新冠病毒疫苗及接种费用1257万元,确保我区疫情防控资金需要,做到足额安排、快速拨付、特事快办。五是支持平安建设。2021年为保障区公共安全安排支出2918万元,切实做好禁毒整治、治安监控、扫黑除恶的经费保障工作,为我区社会大局稳定提供有力的资金支持。六是抓好各项支农惠农政策落实。积极做好规范项目申报、补贴补助发放、涉农资金整合等各项工作,提高财政支农资金使用效益。2021年全区农林水事务累计支出11605万元,大力支持我区农村产业发展,增加农民收入,持续推进农村生活垃圾处理、生活污水处理、村道和村内道路硬底化、集中供水、农村厕所改造等基础设施建设,不断巩固拓展脱贫攻坚成果,助推乡村振兴战略实施。
---严抓监管,力求规范,全面促进科学管财理财。一是持续加强监督检查。在涉企和个人补贴(补助)资金、会计监督、预决算公开等方面加强检查,检查对象涵盖全区所有行政事业单位,严格规范财务管理和财政资金使用。二是规范工程审核。以节约财政投资和提高财政资金使用效益为目标,规范业务流程。2021年,全区审核项目549项,审定金额4.19亿元,核减率2.85%,核减金额1230.6万元,切实提高审核质量和效率。三是压缩资金沉淀规模,积极盘活存量资金1.9亿元,推动财政资金科学高效运转,解决好资金该用未用、使用绩效低下等问题,提高财政保障能力。
---蹄疾步稳,深化改革,深入激发财政体制活力。进一步深化财政管理改革,我区财政改革在重要领域和关键环节取得一些成效。一是深入实施绩效评价。制定印发《关于做好2021年区级财政性资金支出项目绩效评价工作的通知》,在绩效评价领域建立了第三方评价机构网上信息管理平台,推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化,切实提高财政资金使用效益。二是全力推进“数字财政”建设工作。按照“全区一盘棋”工作思路,做好系统预算指标数据录入、财政资金拨付、会计核算全覆盖、推送直达资金指标和支付数据自动上报等工作。2021年累计通过“数字政府”公共财政综合管理平台拨付资金13878笔,拨付金额35.7亿元,有效提高了资金拨付效率。三是实施非税系统一体化建设。制定印发了《关于做好江城区实施全省非税系统一体化建设工作的通知》,我区60个一级预算单位和2个非预算单位纳入非税系统一体化管理,持续加强区财政部门、非税代理银行和执收单位之间的协调联动,规范非税执收,切实提高我区非税收缴政务服务水平。四是深化政府采购领域“放管服”改革。全年全区政府采购共828宗,计划采购金额5551万元,实际采购金额5519万元,节约资金32万元。制定印发了《关于简化江城区区级政府采购资金支付流程的通知》,健全完善规范有序的政府采购运行机制,优化政府采购资金支付流程;做好宣传推广和组织协调工作,稳步推进广东省政府采购智慧云平台在江城区顺利实施建设;大力推广通过“832平台”采购农副产品,运用政府采购政策支持乡村振兴工作取得良好进展;全面开展政府采购意向公开工作,切实提高政府采购透明度。
2021年全区财政运行总体平稳,但我们清醒地看到当前财政工作中存在的一些问题和挑战:一是收入堆头小,财政收入增长乏力,发展活力不足;二是财政收支平衡压力加大,收支矛盾仍然突出,“三保”之外民生重点支出面临较大的保障困难;三是财政资金使用效益需进一步提升,“重分配、轻管理”和“重使用、轻绩效”的问题仍然存在,支出的时效性有待提升;四是财政管理改革有待进一步深化,财政资源统筹和可持续性有待增强,“数字财政”改革还需逐步深化。对此,我们既正视问题,又坚定信心,将采取积极有力的措施加以解决。
二、2022年预算草案
2022年是党的二十大召开之年,是实施“十四五”规划的关键一年,做好预算编制和财政各项工作意义重大。按照中央、省委、市委、区委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,根据2022年度全区经济社会发展目标,结合对2022年财政经济形势的分析和预测,并参考上年度执行情况,全区2022年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,坚持稳字当头、稳中求进,紧扣省委“1+1+9”工作部署,围绕市委“两个定位”战略目标、“123+N”工作安排和区委确定的“七大目标、八个打造”,坚持“向海发展、工业立区”发展路径,奋力打造阳江“两个定位”首善之区。推动积极的财政政策落实落细,要提升效能,要更加注重精准、可持续,推动经济运行保持在合理区间。深化全区财政“一盘棋”工作格局,加强财政资源统筹,增强江城区重大战略任务财力保障,全面落实过“紧日子”要求,深化预算管理制度改革,强化预算约束和绩效管理,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,兜牢“三保”底线,持续改善民生,着力稳定经济基本盘,促进财政可持续发展。
贯彻上述指导思想,2022年预算编制着重把握以下原则:一是统筹平衡,量入为出。加强财政资源统筹,坚持量入为出、收支联动,根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算,确保安排预算规模与财力水平相适应。二是优化结构,突出重点。不折不扣落实过“紧日子”要求,增强重大战略任务财力保障,以中央、省、市和区的重大战略部署和重点工作任务为依据,科学编制支出预算。加大支出结构优化调整力度,着力保障改善民生,着力推动高质量发展。三是突出绩效,强化约束。强化绩效目标编审,做实项目绩效目标,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。严格落实绩效评价结果应用,将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接,提高资金使用绩效。四是防控风险,安全持续。加强政府债务管理,规范举债融资,强化债务风险测算和监控,增强“三保”支出保障能力,确保财政可持续发展。
根据上述指导思想和原则,2022年预算安排如下:
(一)2022年全区一般公共预算草案
2022年全区一般公共预算收入拟安排58876万元,增长14%。
2022年全区一般公共预算收入主要项目的安排情况是:
1.税收收入48876万元,比上年收入41351万元增收7525万元,增长18.2%。
2.非税收入10000万元,比上年收入10295万元减收295万元,下调2.87%,其中:
(1)专项收入4500万元,比上年收入6939万元减收2439万元,下调35.15%。
(2)行政事业性收费收入490万元,比上年收入657万元减收167万元,下调25.42%。
(3)罚没收入2000万元,比上年收入620万元增收1380万元,增长222.58%。
(4)国有资本经营收入10万元,比上年收入3万元增收7万元,增长233.33%。
(5)国有资源(资产)有偿使用收入3000万元,比上年收入2066万元增收934万元,增长45.21%。
(6)其他收入比上年收入减收10万元,下调100%。
2022年财政支出预算,根据当年一般公共预算收入安排58876万元,加上级返还性收入9959万元、一般性转移支付补助收入193500万元、专项转移支付补助收入11656万元、上年结余收入21022万元、调入资金20000万元、债务转贷收入5000万元,总计收入320013万元,剔除各项上解支出16493万元,债务还本支出365万元,全区预算可安排财力为303155万元,比上年增长15.24%。按照《预算法》的规定,2022年全区一般公共预算支出计划相应安排303155万元。为了贯彻落实《财政部关于加强地方财政预算收支管理 做好县级“三保”工作的通知》(财预〔2019〕128号)及《关于加强我省财政预算收支管理 做好县级“三保”工作的通知》(粤财预〔2019〕113号)文件精神,我区已足额编制“三保”预算,共安排资金195686万元。
2022年全区一般公共预算支出拟安排303155万元,主要项目的安排情况是:
1.一般公共服务支出28685万元,比上年预算安排增加2183万元,增长8.24%。
2.国防支出424万元,比上年预算安排增加64万元,增长17.78%。
3.公共安全支出3678万元,比上年预算安排增加121万元,增长3.4%。
4.教育支出65801万元,比上年预算安排增加5717万元,增长9.52%。
5.科学技术支出730万元,比上年预算安排增加213万元,增长41.20%。
6.文化旅游体育与传媒支出5873万元,比上年预算安排增加1519万元,增长34.89%。
7.社会保障和就业支出64395万元,比上年预算安排增加8996万元,增长16.24%。
8.卫生健康支出43302万元,比上年预算安排减少55万元,下调0.13%。
9.节能环保支出494万元,比上年预算安排增加251万元,增长103.29%。
10.城乡社区支出2732万元,比上年预算安排增加2147万元,增长367.01%。
11.农林水支出44576万元,比上年预算安排增加16798万元,增长60.47%。
12.交通运输支出11万元,比上年预算安排增长100%。
13.资源勘探信息等支出68万元,比上年预算安排减少32万元,下调32%。
14.住房保障支出32133万元,比上年预算安排增加1506万元,增长4.92%。
15.粮油物资储备支出265万元,比上年预算安排增加3万元,增长1.15%。
16.灾害防治及应急管理支出1873万元,比上年预算安排增加668万元,增长55.44%。
17.预备费3030万元,比上年预算安排增加430万元,增长16.54%。
18.债务付息支出1238万元,比上年预算安排增加638万元,增长106.33%。
19.其他支出3847万元,比上年预算安排减少726万元,下调15.88%。
(二)2022年全区政府性基金预算草案
2022年全区政府性基金预算收入总计拟安排55290万元,主要项目的安排情况是:
1.国有土地使用权出让收入43562万元。
2.农业土地开发资金收入561万元。
3.上年结余收入1167万元。
4.地方政府专项债务转贷收入10000万元(老旧小区改造工程)。
2022年全区政府性基金预算支出总计拟安排55290万元,主要项目的安排情况是:
1.大中型水库移民后期扶持基金支出180万元。
2.小型水库移民扶助基金支出29万元。
3.国有土地使用权出让收入支出19807万元。
4.农业土地开发资金支出561万元。
5.城市基础设施配套费支出145万元。
6.其他政府性基金及对应专项债务收入支出10000万元(老旧小区改造工程)。
7.彩票公益金支出568万元。
8.债务付息支出4000万元。
9.调出资金20000万元。
(三)2022年全区社会保险基金预算草案
2022年全区社会保险基金预算收入拟安排59185万元,主要项目的安排情况是:
1.城乡居民基本医疗保险基金收入33940万元。
2.机关事业基本养老保险基金收入25245万元。
2022年全区社会保险基金预算支出拟安排49499万元,主要项目的安排情况是:
1.城乡居民基本医疗保险基金支出29027万元。
2.机关事业基本养老保险基金支出20472万元。
2022年全区社会保险基金累计结余预算50501万元,主要项目的安排情况是:
1.城乡居民基本医疗保险基金本年结余4913万元,累计结余26052万元。
2.机关事业基本养老保险基金本年结余4773万元,累计结余24449万元。
三、完成2022年预算目标的主要措施
2022年我区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,贯彻落实市第八次党代会和区第九次党代会精神,结合新发展阶段江城区经济发展的新任务,加强对我区经济发展和财政运行情况分析,继续提高财政收入质量,持续深化改革,确保财政平稳运行。
(一)夯基础稳增收,着力打造发展财政
准确把握稳中求进工作总基调,科学组织收入,优化财政收入结构,做大财政“蛋糕”。注重优化收入结构,一方面加强财税部门联动,不断发掘税源征收增长点,积极拓宽税收增收渠道,确保应收尽收、颗粒归仓,实现财政可持续、高质量增长;另一方面规范非税收入征缴,增强工作的预见性,壮大地方财政实力,促进经济持续健康发展。
(二)优结构保重点,着力打造服务财政
进一步强化资金统筹,科学调配财政资金,确保各项重点支出。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,不断调整和优化支出结构,提升基本公共服务均等化水平。一是加强对市场主体支持,加大政策实施力度。严格落实国家出台的各项减税降费政策,确保减税降费政策红利落地。二是支持产业园区发展。确保项目有序推进,促进区委、区政府各项重大决策顺利实施。三是进一步控支减项,严肃财经纪律,牢固树立过“紧日子”的思想,继续大力压减非重点、非刚性支出,坚持节俭办一切事业,把有效腾挪出来的宝贵财政资源用到各项重点领域上。
(三)补短板兜底线,着力打造民生财政
坚持以人民为中心的发展思想,加强财力统筹,财政支出进一步向民生领域倾斜,提高民生支出比重和底线民生保障水平,全面落实区十件民生实事和区委、区政府各项重点民生项目资金需求,着力推进全区基本公共服务财政保障能力均等化。支持逐步提高城乡低保、特困人员供养、困难残疾人生活等补贴标准,进一步完善社会救助体系,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。助力新冠肺炎疫情常态化防控,支持全民免费接种新冠病毒疫苗,支持补齐重大传染病预防控制和公共卫生基础设施建设等短板,织牢织密公共卫生防护网。全面落实各项稳就业补贴政策,继续加大就业补助资金投入,充分发挥财政资金对就业引导和托底保障作用。支持加大公共文化投入,提升公共文化设施服务水平。支持教育事业优先发展,完善扶困助学机制,推进教师队伍建设,促进基础教育均衡发展。深入推进“平安江城”建设,继续为江城区扫黑除恶和禁毒等专项斗争工作提供强有力的经费保障,确保专项斗争工作取得实效。
(四)促规范提效益,着力打造规范财政
进一步加强制度建设,规范行政行为。坚持“收支两条线”管理制度,加强日常监督检查。严格执行预算法及预算法实施条例,做好相关配套制度建设,依法组织财政收入、安排支出。严格执行经本级人大批准的预算,严控预算调整调剂,全面推进预算执行进度与绩效目标实现程度“双监控”。全面规范预决算信息公开,确保信息公开的及时性、完整性、准确性,提升财政资金管理透明度。强化国有资产管理,完善国有资产管理制度,促进资产财务管理、价值管理与实物管理有机结合,切实规范国有资产处置行为。
(五)深改革破坚冰,着力打造活力财政
一是持续深化预算管理制度改革。紧跟市级改革步伐,健全完善预算管理改革配套系列制度,切实提高预算编制的科学性和准确性。二是大力推进预算绩效管理,持续推进财政支出绩效评价,加快健全覆盖事前、事中、事后全过程的预算绩效管理机制,涵纳做好事前绩效评估、做细绩效目标管理、做实绩效运行监控、做优预算绩效评价各个方面,力争2022年财政资金运行效益进一步提高。三是做好“数字财政”建设工作。深化财政领域“放管服”改革,切实提高财政资金拨付效率,以信息化、数字化赋能财政高质量发展。
逐梦新征程,奋斗创未来。各位代表,新的一年,让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、政协的监督支持下,以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态,乘势而上、突破进阶,完成全年财政预算目标,努力为我区打造阳江“两个定位”首善之区再立新功,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开!
相关附件:1.关于阳江市江城区2021年预算执行情况和2022年预算草案的审查结果报告.pdf